同學(xué)您好,會涉及到期間費(fèi)用的抵消,要看采購方采購的東西或者服務(wù)用做什么了

有關(guān)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的說法錯(cuò)誤的是() A.為編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表,集團(tuán)內(nèi)部公司間的所有交易和往來業(yè)務(wù)都應(yīng)抵銷 B.編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿時(shí),母公司對子公司的長期股權(quán)投資與母公司在子公司所有者權(quán)益中所享有的份額,應(yīng)當(dāng)相互抵銷,不需抵銷相映的長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 C.為編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表,集團(tuán)內(nèi)部公司間的所有交易和業(yè)務(wù)往來的抵消應(yīng)分別計(jì)入母子公司的賬簿中 D.子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額,應(yīng)當(dāng)作為少數(shù)股東權(quán)益,在合并資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債與所有者項(xiàng)目之間以"少數(shù)股東權(quán)益"項(xiàng)目列示 請問這道題為什么選A呢,其他三個(gè)具體錯(cuò)在哪里呢
7.【單選題】關(guān)于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的前期準(zhǔn)備事項(xiàng)表述中,不正確的是( ?。?。 A.統(tǒng)一母公司和子公司的會計(jì)政策是保證母子公司財(cái)務(wù)報(bào)表各項(xiàng)目反映內(nèi)容一致的基礎(chǔ) B.必須統(tǒng)一企業(yè)集團(tuán)內(nèi)所有的子公司的資產(chǎn)負(fù)債表日和會計(jì)期間 C.將企業(yè)的境外經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表納入合并時(shí),必須將其折算為母公司所采用的記賬本位幣表示的財(cái)務(wù)報(bào)表 D.子公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行有關(guān)調(diào)整
老師!有個(gè)實(shí)務(wù)問題想請教一下。就是集團(tuán)公司請中介給集團(tuán)做了一個(gè)十四五規(guī)劃 里面涉及財(cái)務(wù)指標(biāo)。就是有2021年-2025年5年的財(cái)務(wù)指標(biāo)。其中有每一年需要完成的資產(chǎn)總額,凈資產(chǎn)指標(biāo)。做出的規(guī)劃是站在2021年披露報(bào)表(也就是合并抵消后的數(shù)據(jù))然后算每年的平均增速推算的后幾年規(guī)劃的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)收入等一系列財(cái)務(wù)指標(biāo)。如果要讓財(cái)務(wù)指標(biāo)落地執(zhí)行那就需要分解到集團(tuán)下屬的各子公司。怎么更好的分解到子公司呢!因?yàn)檫@中間涉及母子公司抵消。但是規(guī)劃做的是就是集團(tuán)抵消后的數(shù)據(jù)
1、權(quán)益結(jié)合法下,合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益。 2、母子公司形成的集團(tuán)中,母公司既要編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表,又需要編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 3、根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)體理論,集團(tuán)合并凈利潤不包括子公司少數(shù)股東持有的子公司凈利潤的份額。 4、在內(nèi)部存貨交易的抵消中,對于全資子公司,如果購買方內(nèi)部銷售商品本期未實(shí)現(xiàn)對外銷售,則順銷和逆銷的抵消分錄是相同的。 5、連續(xù)編制合并報(bào)表時(shí),抵銷分錄應(yīng)僅考慮本年度集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生的交易和事項(xiàng)對個(gè)別報(bào)表的影響。 老師,您可以看一下這個(gè)題嗎?非常感謝~
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表合并中的期間費(fèi)用需要抵消嘛會涉及哪些期間費(fèi)用呢?
請問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看

