對(duì)的,是的,是這么做的,然后寫上離職時(shí)間。
我們0申報(bào)的公司,員工在今年1月15號(hào)離職,個(gè)稅系統(tǒng)里就被修改成非雇員狀態(tài),并且在新入職單位里報(bào)送了該人員信息,那么現(xiàn)在0申報(bào)公司要給這個(gè)1月15號(hào)離職的員工發(fā)放20年的年終獎(jiǎng),是具體怎么操作?比如2月發(fā)放獎(jiǎng)金到員工卡上,是要在2月把已經(jīng)離職狀態(tài)的員工信息改成雇員狀態(tài)嗎?
人員離職,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里,人員狀態(tài)需要改為非正常嗎?
減員以后個(gè)稅申報(bào)把那個(gè)人員信息改成非正常,填寫離職日期就行了嗎
老師,在報(bào)個(gè)稅端那里,是不是離職人員全部選擇人員狀態(tài):非正常?
有人離職的話個(gè)稅系統(tǒng)人員狀態(tài)選成非正常,離職日期選上就行了吧?系統(tǒng)都需要操作那些步驟?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,