同學(xué)你好 按勞務(wù)申報(bào)就可以
老師,請問2021年餐飲行業(yè)增值稅小規(guī)模和一般納稅人稅率多少,餐飲行業(yè)要申報(bào)叫什么稅?
老師你好,想請問一下 餐飲行業(yè) 申報(bào)納稅怎么做?
老師,想問一下勞務(wù)派遣公司每個月派遣臨時工400多人,每個月給這些臨時工申報(bào)個稅工資,那申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時候,從業(yè)人數(shù)要把這1400多臨時工人數(shù)算上嗎?還是光填管理人員從業(yè)人數(shù)就行?
老師,你好!請問餐飲業(yè)臨時工人數(shù)較多怎么申報(bào)個稅,可否自行申報(bào)?
老師您好,問題:公司平時申報(bào)個稅的時候臨時工申報(bào)嗎 剛才我聽到學(xué)堂講直播,申報(bào)小微企業(yè)報(bào)花的時候從業(yè)人數(shù)含著正規(guī)職工,不含臨時工,那平時申報(bào)個稅的時候,臨時工也是不申報(bào)的對嗎
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點(diǎn)和6個點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報(bào)才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
比如是有酒席做3-4個小時的兼職臨工,人數(shù)較多而且每天不同人,這種申請個稅有一定難度
同學(xué)你好 按勞務(wù)申報(bào)就可以