同學(xué)你好,要?jiǎng)尤ツ甑模ㄒ簿褪悄阈枰{(diào)整那年的),當(dāng)年的不影響
補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報(bào)表嗎?
用了以前年度損益科目當(dāng)月就要調(diào)整企業(yè)所得稅還是等到匯算清繳再做分錄
只要用以前年度調(diào)整損益科目就要?jiǎng)赢?dāng)年和去年的企業(yè)所得稅清繳嗎
漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,
不是當(dāng)期的費(fèi)用就要納稅調(diào)整,走以前年度調(diào)整損益科目,企業(yè)所得稅清繳調(diào)增,調(diào)整那年調(diào)減,早動(dòng),兩年的會(huì)計(jì)報(bào)表是嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
如果用以前年度調(diào)整損益科目金額是在10000左右的,可以不用調(diào)整那年企業(yè)所得稅清繳表是嗎,那要?jiǎng)赢?dāng)年的嗎
同學(xué)你好,如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就不要用這個(gè)科目了,直接放當(dāng)年好了。
不是小企業(yè)
小企業(yè)不是要用未分配利潤嗎
如果這1萬真實(shí)屬期是2022年,動(dòng)的是2022年的匯算清繳,你記賬是2023也是不用動(dòng)2023年的
如果這1萬是2022年,考慮金額小可以不動(dòng)2022年的嗎
可以的,我們之前上市審計(jì),10萬以內(nèi)其實(shí)都不建議去用這個(gè)科目的
你直接計(jì)當(dāng)年就可以了
現(xiàn)在存在的問題是,用了以前年度調(diào)整損益科目,結(jié)果沒動(dòng)調(diào)整企業(yè)所得稅清繳的表
這個(gè)要去處理一下了
只要用了這個(gè)科目存在不存在金額小,不去動(dòng)企業(yè)所得稅清繳這個(gè)說法
沒有,動(dòng)了這個(gè)就要去做的了