你好,這個是計入員工福利費。
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
你好,老師。我們公司業(yè)務是有酒店,餐廳業(yè)務。公司為員工免費集體提供食宿,食宿費用不能量化分割到個人,餐廳和酒店都是公司租來經(jīng)營的,請問, 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
請問老師,我們公司駐外的銷售人員年末回公司開年終會,公司在旁邊酒店統(tǒng)一開房給他們住宿,這個住宿費用是進銷售費用-差旅費還是進員工福利?
請問一下外地駐點辦公的員工來公司辦事,3月時這個員工他報銷高地鐵車費,我已經(jīng)給他做了出差費,可是住宿費當時他沒有報,因為訂房時是在老板會員里扣的錢,現(xiàn)在老板把專票開出來給我,我怎么做這一筆啊,這個出差費是做老板的還是這個員工的,怎么做
老師您好,請問我公司為酒店,主營住宿,前一段時間我公司籌建時的裝修公司人員住了很久大概有1萬元的住宿費,現(xiàn)在我要把這筆費用掛賬他們公司,(我公司賬務上有他公司的其他應付款)現(xiàn)需要這筆住宿費低減應付款,我是否應該在酒店給他公司開具住宿發(fā)票,然后分錄怎么做 請老師指導,謝謝