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請問,8月稅局退個稅手續(xù)費106元,我司做賬時借:銀存,貸:營業(yè)外收入 100 貸:應交稅費 -應交增值稅-銷項稅額6 當月增值稅納稅申報表主表18欄“實際抵扣稅額”6 ,故導致納稅申報表主表期末留抵稅額與財務系統(tǒng)進項稅額不一致,差額6,請問,現(xiàn)在該如何做分錄?

2024-01-26 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 11:28

您好, 差額不是正常的嗎? 手續(xù)費需要交增值稅

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快賬用戶4989 追問 2024-01-26 11:30

財務賬需補做什么分錄嗎?因為現(xiàn)在財務賬進項稅額為280006元,而納稅申報表中的主表期末留抵稅額為280000元。

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:31

您看看是不是做賬記到進項稅額了?

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快賬用戶4989 追問 2024-01-26 11:31

8月財務賬除了上面的分錄外,沒有做其他分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:32

沒涉及到進項稅額 你得看看進項稅額明細 看看哪里做錯誤了

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快賬用戶4989 追問 2024-01-26 11:33

老師,我想請教的是,需不需要做一個分錄,而令財務賬進項稅額期末數(shù)等于納稅申報表期末留抵稅額?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:34

這個是不需要做特殊做賬的

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快賬用戶4989 追問 2024-01-26 11:35

那也就是說留這個差額存在,那幾時才需處理平賬???

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:35

就是你平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以后就會沒有的

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您好, 差額不是正常的嗎? 手續(xù)費需要交增值稅
2024-01-26
你好,你這個賬務處理還能修改嗎?把這個進項改成應交稅費待認證。
2023-08-04
你好,增值稅銷售額和所得稅的銷售額最好是一樣的,你能調(diào)整成一樣的,最好能調(diào)整你收入少做了的情況下,建議你匯算期將納稅調(diào)增 之前寫一個說明可以,但是現(xiàn)在寫說明應該也不可以的,必須調(diào)整。
2023-06-14
勤奮的小精靈,晚上好親!
2025-06-20
同學您好,您這是屬于自己私下協(xié)商的是嗎
2021-01-06
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