您好,對的,這個分錄,是沒錯的
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師請問:我計提到支付的主營業(yè)務(wù)-人工費,這樣分錄對不對。 計提時:借主營業(yè)務(wù)成本-人工費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資 付時:借應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸庫存現(xiàn)金 對不對?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師。職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu),支付給老師的課時費按正常員工工資薪金申報哥人所得稅了。我在做分錄的時候是不是要先借,主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師 計提工資時 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應(yīng)付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
燃料油新辦企業(yè)需要哪些資料,賬目怎么做?
嵌入式軟件軟硬件合并開票時必須備注軟件銷售額嗎?開票名稱含了軟件簡稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?
股東之前轉(zhuǎn)來一筆200000萬的款,我放到資本公積去了,現(xiàn)在工資準(zhǔn)備不做了老板說那筆是借款才對,這種怎么做呢,還能改回來嗎?,改了有風(fēng)險嗎
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),我們發(fā)貨發(fā)到山東。對方讓我們開票開到安徽。那個老板安徽也有公司。這會用合同和安徽錢,也是安徽給我們付款,發(fā)票也是開給安徽。目前就是物流不一致。這個要怎么處理???
老師,我們和供應(yīng)商買牛肉,退票重開了,又換了一個稅目,您幫我看看,這個能用嗎
請問稅控盤的維護費計入了應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅額),那在申報的時候減免了,要做分錄嗎?
稅務(wù)師補報名也過了嗎?
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司提示要申報關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告,請問什么情況下申報這個報表?謝謝
老師,餐飲行業(yè)成本卡是如何設(shè)計的,有模板嗎?
老師,購買機動車,服務(wù)費,裝潢裝飾是不算固定資產(chǎn)里面的吧。
2023年的時候,我忘記做應(yīng)付職工薪酬科目過度一下了。我匯算清繳的時候要怎么調(diào)整。
那你當(dāng)時直接就是借方主營業(yè)務(wù)成本貸方銀行存款嗎?
是的老師。就是這樣寫的。如果我現(xiàn)在突然想到,我匯算清繳的時候不是要寫工資薪金賬載金額的那些表嗎,到時候我是要怎么那個數(shù)據(jù)
按照你支付的這個金額,這個金額去填寫,這個就行