同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師:您好,請教您個體工商戶季度開發(fā)票金額超過30萬,增值稅,個人所得稅怎么繳納?
無雇工個體工商戶季度開票金額不超過30萬免征增值稅,那要繳納個稅嗎?
小規(guī)模開票金額季度超過30萬需要繳納增值稅嗎?按1%還是3%,年度超過120萬是不是需要將以前季度未繳的補繳;年度未超120萬季度超過30萬繳的不退是嗎?
老師好!小規(guī)模第二季度, 開票金額(減去1個點的稅額)小于30萬免增值稅?2季度超過30萬就要全額交1個點的增值稅?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
老師,建筑業(yè)個體戶24年1季度開票金額32萬,應(yīng)該繳納多少個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
同學(xué),你好 納稅人取得“經(jīng)營所得”,以“每一納稅年度”的“收入總額”減除“成本”、“費用”以及“損失”后的余額,為“應(yīng)納稅所得額”,按年計算“個人所得稅”。
我是定額戶,沒有成本費用
同學(xué)你好 按照定額來繳納個稅