你好,正常的計入費用只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除
我們單位有幾個員工工資是在本單位發(fā)放,但社保本月由投資方幫繳納(之后這部分費用本公司會支付給投資方,社保下月轉(zhuǎn)回本公司繳納,請問這一部分員工的社保是在本公司計提還是投資方這邊計提?這一部分費用支付給投資方的時候又如何做賬呢?
老師,我們公司成為招標代理商,在招標時,代中標單位預付的專家費因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如:8.27日招標代理負責人從公司預支了15000元,付給專家費以及他們的餐費和水費共10000元,其中餐費和水費有發(fā)票,專家費無法提供發(fā)票,在中標單位中標后,這發(fā)生的10000元費用,中標單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司,餐費和水費的發(fā)票也要提交給他們,那我公司就沒有任何發(fā)票了,這個要怎么入賬呀?
老師,幾家公司給我公司陪標,陪標費用10多萬統(tǒng)一由一個代理方向我司收取,無法開具發(fā)票或提供收據(jù),請問如何支付款項, 賬務又如何處理呢?
支付給家裝公司個人的帶單費用,對方無法提供發(fā)票,這部分帶單費用如何支出和做賬呢?
老師您好,與項目合作方簽訂的服務合同或者會務服務合同里的預算單里有交通費,場地費,餐費,會議費等需要支付,是專家個人要報銷,不是本單位員工。可以從公戶支出給內(nèi)部員工,備注:備用金,然后再支付出去,對方可以提供給企業(yè)普通發(fā)票。這樣會給企業(yè)帶來風險嗎?這種操作挺頻繁的
老師本月已經(jīng)購進的材料沒來發(fā)票,下個月來發(fā)票,是下個月沖銷本月的,還是直接把發(fā)票放到本月就行了?
老師,請問我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)的,有加工有安裝,請問安裝的稅率是多少,能不能簡易計稅
股東出資是以地出資的現(xiàn)在減資分錄怎么做
退還增值稅及附加稅怎么做分錄
你好,老師。我們老板兩個公司戶頭,都在一個廠區(qū),一個注冊地址。在國家電網(wǎng)注冊的電費戶頭只用了其中的一個公司,并且發(fā)票都開給這個公司進行抵扣。如果想外賬上2個公司都有電費怎么處理?
老師好,老師麻煩您幫我看看這張發(fā)票能作為成本票抵扣不,因為是建筑行業(yè),下面?zhèn)渥跊]有備注,有合同
老師你好我賬面應交稅費-應交所得稅貸方有余額是不是就是沒交稅,我去電子稅務局怎么查交沒交
這個月工會經(jīng)費不能申報是怎么回事
因本公司賬戶被凍結(jié),股東是公司可以幫忙代付工程款嗎?
老師:增值稅小規(guī)模納稅人,本季度有銷售自己使用過的車輛,未開票含稅收入3萬元,第三季度申報增值稅的時候需要按照1%繳納增值稅嗎?還是可以季度不超30萬,免稅?。?/p>
好像不行吧,金額大于500
你計入費用是沒問題的,但是你得需要在匯算清繳的時候把這筆沒有發(fā)票的納稅調(diào)增
不是非公司職員
就是按照我上面說的這么處理就可以
沒有金額限制嗎?
這個沒有金額限制,只是需要納稅調(diào)整就可以
也不需要任何發(fā)票?
就是因為沒有發(fā)票,所以才有納稅調(diào)整,有發(fā)票就不用納稅調(diào)整了