如果個體戶在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不屬于當(dāng)年的房產(chǎn)稅在當(dāng)年繳納了,需要進(jìn)行利潤調(diào)整。具體調(diào)整方法是將多繳納的房產(chǎn)稅從當(dāng)年的利潤中扣除,以反映正確的經(jīng)營成果。同時,如果營業(yè)外支出中包括罰款,應(yīng)該將其歸類為“營業(yè)外支出”科目。在填寫納稅申報表時,應(yīng)將調(diào)整的利潤和營業(yè)外支出罰款分別填入相應(yīng)的申報表中。

去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當(dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當(dāng)時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務(wù)局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當(dāng)時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
上一年11月份,產(chǎn)生一個罰款900.51元,未記入營業(yè)外支出-罰款,記入了營業(yè)稅金及附加,那么在納稅調(diào)整明細(xì)超里面還能填寫到第19列罰金罰款欄目嗎?還是如果填單這里,就又和年報利潤表營業(yè)外支出罰款欄總金額不一致!還是直接填其他欄調(diào)增
老師,請問一下以前年底的應(yīng)付款差額對不上現(xiàn)在調(diào)整為營業(yè)外支出。匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師,個體戶匯算清繳時,不屬于當(dāng)年的房產(chǎn)稅在當(dāng)年交了,需要調(diào)增利潤嗎?怎么調(diào)整,營業(yè)外支出罰款寫在那一欄里?
老師,我們公司是老撾幣作為本位幣,現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是美元,這倆科目要設(shè)外幣核算嗎,需要添加外幣幣種金額嗎
老師 免抵退申報表是根據(jù)出口業(yè)務(wù)發(fā)生哪個時間點填報呢
發(fā)票導(dǎo)入明細(xì)失敗的原因,需要調(diào)整哪里
社保我申報了,但是沒有繳費,算不算斷繳
老師 公司購了辦公室 租給了另一個公司 房產(chǎn)的從租 如出租含稅價5000元 要交什么稅 種 稅率又是怎樣的 我們是小微企業(yè)
公司賣使用過的固定資產(chǎn)分錄
老師,我代理的一個小公司,股東2個各占50%股份,注冊金實繳10萬,現(xiàn)在其中一個股東要退出,把股份轉(zhuǎn)給另一個股東,不想交個稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因為租賃方?jīng)]有房產(chǎn)證,所以我們用了自己房產(chǎn)證,給辦的經(jīng)營地址,那房租是不是不能計入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負(fù)責(zé)找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費或者是差價,比如商家給我們轉(zhuǎn)款一萬元,我們給帶貨公司轉(zhuǎn)款七千元。想問下老師,針對我們付款7千元,對方開票過來這個業(yè)務(wù)有簡約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復(fù)雜了。
老師個人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機(jī)卡的公司賬務(wù)屬于哪種
個體戶匯算清繳里,沒有營業(yè)外支出這一欄啊
個體戶在進(jìn)行匯算清繳時,由于其財務(wù)報表可能不同于一般企業(yè),因此可能沒有設(shè)置營業(yè)外支出這一欄。對于需要調(diào)整的利潤,個體戶可以在利潤表的“利潤總額”欄中進(jìn)行調(diào)整,具體操作方法是在“利潤總額”欄中加上或減去需要調(diào)整的金額。
個體匯算清繳,利潤總額也是收入-成本費用生成的,不是直接填寫的啊,是在調(diào)增調(diào)減里面填嗎?
同學(xué)您好,個體匯算清繳時,利潤總額不是直接填寫,而是通過收入減去成本費用計算得出的。如果有需要調(diào)整的利潤,可以在調(diào)增調(diào)減項目中填寫相應(yīng)的金額。因此,在填寫個體匯算清繳表時,需要準(zhǔn)確計算利潤總額,并根據(jù)實際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。同時,還需要關(guān)注其他相關(guān)稅費的計算和繳納,以確保按時履行納稅義務(wù)。