第一個(gè)不可以的 進(jìn)項(xiàng)填寫3進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫1
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開進(jìn)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報(bào)表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,我填1300,還是-1300
上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎
納稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)表中有一個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發(fā)票 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設(shè)又開了個(gè)正數(shù)的呢?
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
1、我們是購買方,未認(rèn)證的發(fā)票,把發(fā)票退給銷售方?jīng)_紅重開,稅額為1萬元,那么申報(bào)表理里需要在附表二的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)嗎? 2、被沖紅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再哪里可以查看?
涉稅實(shí)務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實(shí)地核查:詢問單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個(gè)界面,是什么情況啊,不能開嗎?
老師請問一下,殘保金是怎么計(jì)算的
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還要報(bào)增值稅嗎,怎么報(bào)
剛才勾選撤消了怎么撤不掉了?
個(gè)體工商戶按季度申報(bào)經(jīng)營所得,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按季度申報(bào)經(jīng)營所得,按月申報(bào)工資薪金 ?增值稅個(gè)體工商戶,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)都按季度申報(bào)是嗎?
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
請問老師:個(gè)體戶可以給法人發(fā)工資嗎
因我司擁有商標(biāo),和乙方合作,提點(diǎn)銷售分成。對方打給我分成款需要備注什么資金用途。我開發(fā)票需要開什么內(nèi)容呢
第二種做法是正確的,第一個(gè)做法不對。他雖然交稅是一樣的,但是申報(bào)表里一碼歸一碼。
老師,如果銷售貨物一般納稅人,作為開票方,假設(shè)開了專票10開了紅字發(fā)票1或者說是紅沖了銷項(xiàng)稅為1,假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅。那納稅申報(bào)表里面直接填寫銷項(xiàng)稅額為9哈?
對的,是的,是這么做的。