同學(xué)你好,是的,加計(jì)100%是指你的研發(fā)費(fèi)用支出本來是按照99萬多扣除,現(xiàn)在按照99*2扣除,減輕稅負(fù)
財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額是1364644,研發(fā)費(fèi)用是2689372.44,按照75%加計(jì)扣除,研發(fā)加計(jì)扣除之后是2017029.33,請(qǐng)問這個(gè)火炬統(tǒng)計(jì)表上研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么計(jì)算呢
享受高企所得稅減免是啥意思?如果有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%的話,這個(gè)金額直接填研發(fā)加計(jì)金額還是???
老師,您好,統(tǒng)計(jì)中要求計(jì)算研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅,這個(gè)怎么計(jì)算,比如:我今年的研發(fā)費(fèi)用是60萬。
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅是按照研發(fā)費(fèi)用的100%來加計(jì)扣除吧?比如我這個(gè)上面填寫研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)是994141.64那我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅也是這個(gè)數(shù)嗎?希望老師認(rèn)真回答,畢竟這是實(shí)務(wù)與工作相關(guān)的
老師,這個(gè)第五項(xiàng), 第一,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個(gè)我怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問老師,我開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在總的開票額是負(fù)數(shù)了,可以直接申報(bào)增值稅嗎?會(huì)被后臺(tái)預(yù)警嗎?
申請(qǐng)高新企業(yè),要3年的報(bào)表,報(bào)表要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,外賬會(huì)計(jì)沒有把研發(fā)費(fèi)用體現(xiàn)出來,怎么修改一下
把現(xiàn)金折扣的8180元記入主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候要不要減掉,還是加進(jìn)來
市場(chǎng)條件和非可行權(quán)條件不影響企業(yè)對(duì)預(yù)計(jì)可行權(quán)情況的估計(jì),這句話表述是否正確?
客戶消費(fèi)了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么開?大類是醫(yī)療服務(wù)還是現(xiàn)代服務(wù),稅率是6%嗎
中級(jí)財(cái)管。股票分割,面值和單價(jià)變小。所有者權(quán)益總額不變對(duì)吧
老師,單位個(gè)稅上有個(gè)投訴,但是公司領(lǐng)導(dǎo)一直沒有協(xié)商好這件事情。我們要是不管這件事情,對(duì)我們會(huì)有什么影響呢
有限責(zé)任公司企業(yè)所得稅減半征收嗎
老師,那天我還開出來了,第一行,信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)。今天就沒了,添加不出來啊?咋辦呢
借: 應(yīng)交稅金—增值稅 1036.13 應(yīng)交稅金—印花稅 44.74 應(yīng)交稅金—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 36.26 應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅 1068.3 貸: 銀行存款 2185.47 印花稅,城建稅,所得稅,怎么算出來的,
這個(gè)上面填寫研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)是994141.64那我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅也是這個(gè)數(shù)對(duì)嗎?
我看有的還說是加計(jì)扣除75%,
75%比例扣除是18年的政策,現(xiàn)在是按照100%,而且還要看你們企業(yè)符合扣除的內(nèi)容不
研發(fā)費(fèi)用還有不符合的嗎?
75%提高到100%單獨(dú)針對(duì)制造企業(yè),說明國家加大支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的力度,支持科技創(chuàng)新,支持實(shí)體企業(yè)。
好的,那我們是制造企業(yè)
好的,那就沒有問題的