你好,你拿著復(fù)印件沒法稅前扣除的。
老師,請問我們的材料給代理公司進口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒給我們開發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進口報關(guān)單是以我司的名義
老師,請問我們的材料給代理公司進口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒給我們開發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進口報關(guān)單是以我司的名義
老師,請問我們的材料給代理公司進口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒給我們開發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進口報關(guān)單是以我司的名義
老師,請問我們的材料給代理公司進口,關(guān)稅增值稅都是以代理公司名義付給海關(guān),貨款也是轉(zhuǎn)給代理公司,再由代理公司轉(zhuǎn)給香港公司,代理公司沒給我們開發(fā)票,這操作合規(guī)嗎?進口報關(guān)單是以我司的名義
老師,您好。我們公司FOB價報關(guān)出口,海運費我們在中國幫客戶代付,這筆海運費客戶私賬還給我們。如果我們用公賬支付這筆海運費,船公司能開海運費發(fā)票給我們?nèi)胭~嗎?發(fā)票名稱有沒有要求?發(fā)票名稱用海運費還是運費?
1997怎么知道他多大了用生肖去算怎么算的詳細講解比如知道他的屬相屬兔的怎么算年齡的
請問老師,面粉廠的賬目、稅務(wù)、業(yè)務(wù)復(fù)雜嗎?
問一下上月工資少計提了幾千?我需要把上月計提工資的分錄紅沖之后重新計提,還是說這個月補計提?
營業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進項做什么科目
老師,稅務(wù)局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認為的是發(fā)票統(tǒng)計當月收入多少。增值稅報表當月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計提的所得稅報稅時直接彌補了前面的虧損,賬務(wù)上計提的這個所得稅一直在應(yīng)交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡易計稅的,我想問一下,適用稅率計稅銷售額是負數(shù),簡易辦法計稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計數(shù))應(yīng)該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
代理公司不給我們開發(fā)票,只給了一個收據(jù),這個收據(jù)能做稅前扣除嗎?
不可以的,沒法稅前扣除。
這張收據(jù)可以入賬做營業(yè)外支出嗎?
可以的,可以做的,正常做賬就行,這個不影響。
做營業(yè)外支出,匯算清繳的時候這筆罰款需要調(diào)增嗎?
對的對的,因為你這個沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
但是我們23年第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)預(yù)交了,是不是5月份匯算清繳的時候這筆罰金調(diào)納稅調(diào)增,還要再交企業(yè)所得稅呀?
對的,是的,如果調(diào)增之后你有盈利的需要補稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。