你直接看他當(dāng)月做的賬就知道了哈,應(yīng)該有未開票收入
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導(dǎo)致個別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報增值稅的國稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
老師你好,我單位銷售房屋,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬,當(dāng)月增值稅申報表按5%差額征稅149萬確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報表的收入按多少填,填在哪里
老師,這個沒有統(tǒng)計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負(fù)的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導(dǎo)致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額
老師,請問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報表如何申報,應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準(zhǔn)則補計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當(dāng)時未分配利潤,而會計準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財務(wù)嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么???只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
沒有未開票收入呀
賬本都鎖起來了。主任這二天家里有事兒沒上班。我問了之前會計說沒有未開票收入的情況。正常情況應(yīng)該是開票統(tǒng)計多少,增值稅報表當(dāng)月也是多少是吧
那么就是申報錯了