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老師好,請問生產(chǎn)出口企業(yè),本期出口銷售額是500萬,進(jìn)項(xiàng)稅有1000萬,怎么享受免抵退稅政策?實(shí)際中享受免抵退稅有啥要求嗎?

2024-01-25 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 09:41

你好,你有留底的可以的 但是計算可以參考這個

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齊紅老師 解答 2024-01-25 09:42

鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少錢?謝謝,專業(yè)一點(diǎn)。 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計算當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計算結(jié)果為正數(shù)時,不退稅; 當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計算結(jié)果為負(fù)數(shù)時,要將第1.2.項(xiàng)計算結(jié)果的絕對值進(jìn)行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.

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快賬用戶9770 追問 2024-01-25 11:09

謝謝,那請問目前退稅率都有哪些稅率?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:15

你好9%還有13%去查一下到

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你好,你有留底的可以的 但是計算可以參考這個
2024-01-25
你好,開零稅率的發(fā)票,正常申報就可以的。
2023-06-07
同學(xué)你好 :賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2023-02-07
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-02
同學(xué)你好 對的 這個要填寫
2023-06-12
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