同學(xué)您好,年中開賬時(shí),如果主營業(yè)務(wù)收入賬戶已經(jīng)存在余額,則應(yīng)將其期初數(shù)錄入系統(tǒng)。在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)時(shí),如果該賬戶沒有余額,則無需進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。因此,只需要錄入本年利潤(rùn)的余額數(shù)即可。

主營業(yè)務(wù)收入月末沒有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)生額?
老師 我本年利潤(rùn)期初余額 貸方 余額-5000元 是不是我去年年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)錯(cuò)了
老師好,請(qǐng)問利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期初有余額,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù),是否需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
年中開賬,主營業(yè)務(wù)收入期初數(shù)要錄?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是沒余額啊,是不是只錄本年利潤(rùn)余額數(shù)就是?
本年利潤(rùn)和末分配利潤(rùn),期末余額在借方,錄入軟件方向只有貸方,那么錄入期初余額,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師,您好。事務(wù)所的會(huì)計(jì)給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細(xì),就一個(gè)總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個(gè)月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請(qǐng)問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請(qǐng)問老師個(gè)人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個(gè)科目開什么呢?然后個(gè)人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報(bào)不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?


老師是錄了本年利潤(rùn)余額,但是主營業(yè)務(wù)收入的借方和貸方累計(jì)沒錄入,到年底一整年的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)不對(duì)了。
你好,可以的, 沒問題
如果不平的話,調(diào)了未分配利潤(rùn)就會(huì)影響,沒調(diào)就不會(huì)影響,看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn),看損益科目是否全為0