您好,是那邊沒有給你們開票,才沒有付款給那邊嗎?
老師,我們是代建方,也是相當(dāng)于開發(fā)商,原來的委托單位已經(jīng)簽署了工程勘察合同,那我們現(xiàn)在代付款給人家,發(fā)票是開給對方公司的吧
我房開公司與一小規(guī)模納稅人簽訂一個含稅價10萬的建筑合同,原來說的是給我們開3%專票,現(xiàn)在對方說要享受優(yōu)惠給我們開1%專票,那么合同總價就會降兩個點約2000元,那我司給對方打款是按98000打款,他給我們開98000的票是嗎?還是我給對方打款10萬,他給我們開1%的10萬的專票呢?
老師,麻煩你了,有個問題想請教下,有家公司已經(jīng)拉了砂石,但是沒簽合同已經(jīng)上百萬了。對方發(fā)了個合同很不合理,合同對方是甲方,我們是乙方,條款必須按他們的來,這個合司怕是一時簽不下來了,那現(xiàn)在我喊統(tǒng)計給了我個我們單方面的結(jié)算單,我先暫估入賬,那如果合同一直簽不下來,對方一直不付款,那我們該怎么處理好呢。謝謝
老師好,之前簽合同時是個人跟個人簽的,已經(jīng)完工了,還有點款,現(xiàn)在對方要求我們開發(fā)票給對方公司。這樣合理嗎
老師您好 客戶現(xiàn)在想用別的抬頭重新給我們簽合同(合同金額就是尾款我們未收回來的金額),能這么簽嗎? 我們有兩家公司:A和B A與C簽的合同56萬,已收11萬2,未收44萬8,訂單未開過發(fā)票 B與C簽的合同100萬,已收94萬4,還有7萬6沒收回來,訂單未開過發(fā)票 我們兩家公司總計有52萬4的貨款未收回來 現(xiàn)在客戶想用D抬頭重新給我們簽52萬4的合同,然后付款給A
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目,管理費用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
資金鏈斷了,實在沒錢了才沒有繼續(xù)付款
你好,合同履約完了,你公司未付款,如果起訴了,法院肯定會判決你公司支付相應(yīng)的款項,但是因開票方未開具發(fā)票導(dǎo)致受票方無法實現(xiàn)稅款抵扣,造成的損失由開票方承擔(dān),后期可以請求人民法院受理案件并判決開票方賠償相應(yīng)損失。