按照開(kāi)票的金額預(yù)繳稅款。
建筑外經(jīng)證是根據(jù)合同價(jià)開(kāi)具還是根據(jù)每次結(jié)算工程款開(kāi)具。異地預(yù)交是在項(xiàng)目所在地預(yù)交還是企業(yè)電子稅務(wù)局里預(yù)交?
陜西西安建筑業(yè)一般納稅人公司,2023年12月給陜西商洛開(kāi)1000多萬(wàn)9%專票,沒(méi)有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款,最晚啥時(shí)候辦外經(jīng)證預(yù)交稅款呢,如果不辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款會(huì)怎么樣呢
建筑業(yè)一般納稅人公司,跨市預(yù)交稅款是按價(jià)稅合計(jì)金額還是按價(jià)的金額呢
建筑業(yè)一般納稅人公司,跨地區(qū)預(yù)繳稅款是按價(jià)款還是按加稅合計(jì)預(yù)交呢
建筑業(yè)一般納稅人公司跨地市業(yè)務(wù),外經(jīng)證辦好后預(yù)交稅款是按合同價(jià)(大)還是開(kāi)票價(jià)(?。╊A(yù)交呢
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好!是按開(kāi)票金額的不含稅價(jià)預(yù)交嗎
對(duì)的,用不含稅的收入減去不含稅的分包款差額乘以預(yù)繳率。
一般納稅人增值稅按2%預(yù)交。
老師好!電子稅務(wù)局帶出來(lái)增值稅預(yù)交率的是3%,而且也不能選擇
那聯(lián)系一下您的稅務(wù)局,稅法規(guī)定是按2%預(yù)繳增值稅。
早上問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)是2%,但是電子稅務(wù)局帶出來(lái)的是3%,怎么辦呀
這情況只能聯(lián)系稅務(wù)局,沒(méi)有其他辦法?;蛘吣憧茨愕卿浀南到y(tǒng)對(duì)不對(duì)?是不是異地預(yù)繳的系統(tǒng)?
老師好!異地預(yù)交的系統(tǒng)怎么登陸
你在登錄的界面就提示跨地區(qū)這兩個(gè)字了。
是電子稅務(wù)局的一個(gè)模塊嗎
就是電子稅務(wù)局登錄入口的地方,你登陸時(shí)就有提示。