合并到其中一家匯算清繳就可以了。
在一家公司上班,年收入不超6萬(wàn),名下有一家個(gè)體戶,沒(méi)有經(jīng)營(yíng),0收入,查賬征收,在做年度匯算清繳時(shí)0申報(bào)了,那我自己個(gè)人的年度匯算清繳還需要做嗎
老師,同一個(gè)老板名下有三四家個(gè)體工商戶,想咨詢一下,第一個(gè)問(wèn)題,匯算清繳的時(shí)候,每家都能扣除6萬(wàn)嗎,還是三家一共可以扣6萬(wàn)呢?第二個(gè)問(wèn)題,不超200萬(wàn)納稅所得額,是三家加起來(lái)不超200早納稅所得額享受優(yōu)惠政策,還是每家個(gè)體分別享受不超200萬(wàn)優(yōu)惠政策呢?謝謝
老師好,老板有一家公司申報(bào)他公司每月申報(bào)3500元,還有以他名義有一家個(gè)體戶,個(gè)體戶每月有收入大概3-5萬(wàn)收入,個(gè)體戶每個(gè)季度按時(shí)申報(bào)交稅,請(qǐng)問(wèn)第二年3月份需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?需要另外補(bǔ)個(gè)人所得稅?
老師,同一個(gè)法人名下有4家個(gè)體工商戶,我現(xiàn)在做個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,需要合并收入,請(qǐng)問(wèn),我在哪家云匯算清繳呢?每家都做,每家的收入都填4家個(gè)體的合計(jì)數(shù),是嗎?這是我第一次做個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,謝謝。
老師,我有工資薪金所得,同時(shí)又是另一個(gè)個(gè)體工商戶的法人,個(gè)體工商戶法人交經(jīng)營(yíng)所得,這兩個(gè)所得在扣除上有沒(méi)有沖突,兩處所得還要合并匯算清繳嗎?
我們投標(biāo)項(xiàng)目,需要法人資格證怎么獲?。?/p>
個(gè)體戶的公司經(jīng)營(yíng)所得為什么是千分之3.5的稅點(diǎn)?
1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,稅率9%。4、購(gòu)進(jìn)煙葉一批,價(jià)款60萬(wàn)元,增值稅7.8萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算第1小題的增值稅。計(jì)算第2小題的增值稅和消費(fèi)稅。計(jì)算第3小題的增值稅計(jì)算第4小題的增值稅、委托加工代收代繳消費(fèi)稅
出差補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?怎么做賬
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)稅額為負(fù)怎么做賬
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,我發(fā)現(xiàn)以前為啥都掛一個(gè)科目,然后我發(fā)現(xiàn)有時(shí)是我們客戶甲方,有時(shí)又是我們的供應(yīng)商,我是不是得分開(kāi)設(shè)置科目?。?/p>
老師您好,我想咨詢一下自有的房屋不繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,發(fā)現(xiàn)有的項(xiàng)目只發(fā)生了成本,暫時(shí)沒(méi)開(kāi)票所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以吧?
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)收200萬(wàn),注冊(cè)資本要減資到200萬(wàn)
那其他3家年報(bào)就不用報(bào)了嗎?
(1)納稅人取得經(jīng)營(yíng)所得,向經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理匯算清繳,并報(bào)送《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(B表)》。(2)從兩處以上取得經(jīng)營(yíng)所得的,選擇向其中一處經(jīng)營(yíng)管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度匯總申報(bào),并報(bào)送《個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(C表)》。
老師,這個(gè)兩處是指兩家不同的公司吧,我們4家公司都在同一個(gè)市,不同的區(qū),我選擇一家報(bào)C表,是嗎
這個(gè)是指?jìng)€(gè)體戶來(lái)說(shuō)的。
老師,4家個(gè)體戶,只需要在一家申報(bào)C表,是嗎
當(dāng)老板擁有四個(gè)個(gè)體工商戶時(shí),應(yīng)當(dāng)將各個(gè)店鋪的經(jīng)營(yíng)所得合并到一起申報(bào)個(gè)人所得稅,而不能將其分別單獨(dú)申報(bào)。
老師,我知道是需要合并申報(bào),但是我現(xiàn)在不明白的是,4家個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳怎么做,在哪做?舉個(gè)例子,A經(jīng)營(yíng)所得1萬(wàn),B1萬(wàn),C1萬(wàn),D1萬(wàn)。這四家個(gè)體匯算我選擇在B匯算清繳,按收入4萬(wàn)做?那么其他3家匯算還用做嗎?
匯總到其中一家就可以了。填寫(xiě)總的收入,總的成本扣除這些。