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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我剛剛已經(jīng)更正了22年的年報(bào),利潤(rùn)為負(fù)一萬(wàn)多,顯示已申報(bào)已導(dǎo)入, 但是在申報(bào)此次10至12月企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有跳出來(lái)可以彌補(bǔ)的虧損 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢,謝謝啦

2024-01-23 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-23 11:39

彌補(bǔ)虧損的可以手動(dòng)自己填寫(xiě)。

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快賬用戶(hù)4379 追問(wèn) 2024-01-23 11:43

但是老師我的這個(gè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表彌補(bǔ)虧損是暗色的 不可以填寫(xiě)

但是老師我的這個(gè)季度企業(yè)所得稅報(bào)表彌補(bǔ)虧損是暗色的  不可以填寫(xiě)
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齊紅老師 解答 2024-01-23 11:44

那咱年度申報(bào)時(shí)也可以填寫(xiě)一樣的。

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快賬用戶(hù)4379 追問(wèn) 2024-01-23 11:46

老師的意思是我現(xiàn)在先交稅嗎?這個(gè)跳不出來(lái),現(xiàn)在就要交企稅,我又怕到時(shí)候又跳出來(lái)退稅

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齊紅老師 解答 2024-01-23 12:34

是的,現(xiàn)在填寫(xiě)不了就正常交稅匯算清繳時(shí)填寫(xiě)上多交的稅款會(huì)退回來(lái)。

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彌補(bǔ)虧損的可以手動(dòng)自己填寫(xiě)。
2024-01-23
同學(xué)您好,這是按年累計(jì)算的,實(shí)際就應(yīng)該是22萬(wàn)減去10萬(wàn)=12萬(wàn)*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補(bǔ)交2500
2020-10-09
您好,系統(tǒng)是對(duì)的,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損那欄? 是1-9月的累計(jì)數(shù),包含了第1? 2季度的。 因?yàn)樯厦娴氖杖?成本? 利潤(rùn)總額也都?是本年的累計(jì)數(shù),所以不需要?減去?上個(gè)季度彌補(bǔ)的金額
2020-10-23
你好 紅沖計(jì)提的吧 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-01-05
這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)是累計(jì)預(yù)繳算稅,這個(gè)你累計(jì)預(yù)繳是包括之前的1-9月,所以這個(gè)彌補(bǔ)虧損會(huì)自動(dòng)取2019匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損最后一行這個(gè)和本年累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額比較,
2020-10-09
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