你好,購買的設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊計(jì)入到成本。

老師你好,我們是一般納稅人企業(yè),公司主要是采購控制柜,開關(guān),PLC,線材等回來組裝成新的控制柜出售,有一個工人來進(jìn)行組裝,這個工人工資計(jì)提的時(shí)候可以計(jì)提到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉儲服務(wù)。2021年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: 1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2180000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10900元。 (2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42400元。 (3)提供倉儲服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84800元。 (4)購入一臺設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,金額800000元,稅額104000元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
宏盛公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。宏盛公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù); (2)有限公司購女裝后而要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備,該設(shè)備的買價(jià)為350000元;增值稅43500元,包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等2000元,全部款項(xiàng)以銀行存飲支件,設(shè)備投入安裝(2)宏盛公司為安裝M生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用原材料5 200元,應(yīng)付本企業(yè)安裝工人的新酬1000500(3)上述M生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 要求:分析宏盛公司發(fā)生的上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并編制會計(jì)分錄
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)和倉儲服務(wù)。2021年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款2180000元,同時(shí)收取包裝費(fèi)10900元。(2)提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款42400元。(3)提供倉儲服務(wù),取得含增值稅價(jià)款84800元。(4)購入一臺設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,金額800000元,稅額104000元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅額,最后計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
裝卸搬運(yùn)公司一般納稅人購買的包裝設(shè)備,怎么寫分錄。就是纏繞膜。
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時(shí)候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項(xiàng)目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實(shí)繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實(shí)地址說是ab公司各一個房間
一個人可以注冊幾個公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計(jì)算呢,是按照發(fā)票時(shí)間還是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開始計(jì)算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來


不是設(shè)備,就是纏繞膜,
打包裝用的是這樣嗎?
對對,是的哈
采購入庫計(jì)入周轉(zhuǎn)材料包裝物,然后領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入銷售費(fèi)用。
計(jì)入主營成本吧
銷售時(shí)的包裝物。如果你要是對應(yīng)收對方的錢,那計(jì)入成本要不收對方的錢計(jì)入銷售費(fèi)用。
我們是裝卸搬運(yùn)服務(wù)有限公司,提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)。開的發(fā)票也是物流輔助服務(wù),裝卸搬運(yùn)服務(wù)
為了方便搬運(yùn),使用的物品
這個分兩種情況,你對一下你是哪一種就行了?
說清楚呀,那兩種費(fèi)用
一個是主營業(yè)務(wù)成本,一個是銷售費(fèi)用,我已經(jīng)給你列舉了兩種情況。
然后我不清楚你情況,你也沒說你具體情況。
建議先看一下我回復(fù)的聊天記錄。
銷售時(shí)的包裝物。如果你要是對應(yīng)收對方的錢,那計(jì)入成本要不收對方的錢計(jì)入銷售費(fèi)用。你說的是這個吧,可是他不是銷售型公司,會有銷售費(fèi)用嗎?這是為了方便搬運(yùn)而產(chǎn)生的低質(zhì)易耗品消費(fèi)
不是銷售商品也可以出現(xiàn)銷售費(fèi)用的。
就是咱這個包裝盒沒有對應(yīng)的收入,然后咱這一部分支出就計(jì)入費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用。
為什么是技術(shù)銷售費(fèi)用啊不是管理費(fèi)用這個不是包裝盒這就是相當(dāng)于保鮮膜一樣的東西物品裹起來。
你一定要記住管理費(fèi)用也行,它也不影響損益。
不是銷售新公司也可以銷售費(fèi)用嗎?
銷售包括銷售商品和服務(wù),咱不是銷售商品,咱這個屬于銷售服務(wù)。這樣銷售費(fèi)用,你就理解了吧。
銷售服務(wù)又是什么意思呢。
你好 你們 對外提供服務(wù)? 這就是銷售服務(wù)? 服務(wù)收入??