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老師,公司外購的手機有兩種,價值5000和10000的,手機,贈送給購買我們的主營產(chǎn)品達到一定量的客戶,這個手機做招待費可以嗎?稅務(wù)上需要注意啥?

2024-01-23 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 09:01

1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 還要按偶然所得申報個稅

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快賬用戶7046 追問 2024-01-23 09:20

職工福利需要申報個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 09:24

這個是贈送給客戶,所以要申報個稅

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1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 還要按偶然所得申報個稅
2024-01-23
你好,你需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,你不是還有一個支付的,要不你支付的怎么做?
2024-03-22
同學(xué)你好 這個是融資租賃
2024-07-11
沒問題,按照您說的這么做其實就可以了
2024-01-09
您好,茶葉或節(jié)日禮品的視同銷售價格就按照你的購入價格來算,你既然是外購的肯定會做賬的 同理,價格就按照外購價格,贈送的話做業(yè)務(wù)招待費,增值稅視同銷售
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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