1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí),分錄如下: 借:庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購(gòu)進(jìn)商品贈(zèng)送給客戶,分錄如下: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 還要按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
老師 外購(gòu)贈(zèng)送的話 視同銷(xiāo)售 價(jià)格如何確定 書(shū)上說(shuō)自己的 他人的近期平均銷(xiāo)售價(jià)格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會(huì)賣(mài)的 沒(méi)有自己或他人參考價(jià) 這個(gè)舉例金額比較小 是不是這種贈(zèng)送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購(gòu)贈(zèng)送金額比較大 自己又不賣(mài)此類(lèi)貨 這種價(jià)格如何確定?如果是與自己經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的票 可不可以按照費(fèi)用入賬 比如某個(gè)項(xiàng)目 根據(jù)客戶要求買(mǎi)多部手機(jī)贈(zèng)送?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專(zhuān)票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專(zhuān)門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說(shuō)的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
老師,公司外購(gòu)的手機(jī)有兩種,價(jià)值5000和10000的,手機(jī),贈(zèng)送給購(gòu)買(mǎi)我們的主營(yíng)產(chǎn)品達(dá)到一定量的客戶,這個(gè)手機(jī)做招待費(fèi)可以嗎?稅務(wù)上需要注意啥?
,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專(zhuān)票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專(zhuān)門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),老師,我按你上次指導(dǎo)已經(jīng)會(huì)計(jì)分錄借:固定資產(chǎn)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了)貸:銀行計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,我沒(méi)通過(guò)招待費(fèi)核算,這樣做可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)了兩個(gè)手表(這個(gè)手表和我們公司的產(chǎn)品一樣)送客戶了,我可以按照按照正常銷(xiāo)售開(kāi)票給個(gè)人,然后正常交增值稅,分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 收到兩個(gè)手表的發(fā)票不做入庫(kù),入費(fèi)用,交增值稅
小規(guī)模納稅人,第一季度專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷(xiāo)售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個(gè)發(fā)票,哪個(gè)享受優(yōu)惠政策,
這個(gè)做賬金蝶EAS出現(xiàn)赤字是什么意思
稅務(wù)局讓我自查,他給了我一張表,我是按他這個(gè)表交,還是我誰(shuí)便交易的呢,意思一下呀?
A公司注冊(cè)資本60W,股東為B公司,已實(shí)繳60W,現(xiàn)在B公司退出,換成C公司為股東,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
建筑企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 如何預(yù)繳
老師問(wèn)一下,我有個(gè)小規(guī)模藥店去年11月購(gòu)進(jìn)了一倆車(chē),我按4年計(jì)提折舊,但現(xiàn)在因執(zhí)業(yè)藥師短缺決定注銷(xiāo)該藥店,請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)怎么處理
買(mǎi)賣(mài)雙方簽合同后,預(yù)付款保函是銀行出具的嗎?保函金額是合同金額嗎
老師,為為什么接收的捐贈(zèng)收入是 11.3萬(wàn)不是10萬(wàn)元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費(fèi),他們開(kāi)的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)可以嗎?還是需要重開(kāi)福利費(fèi)發(fā)票
樸老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第2號(hào)第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報(bào)完成退稅,是指從2019年的報(bào)關(guān)單開(kāi)始,還是2020的報(bào)關(guān)單開(kāi)始?
職工福利需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
這個(gè)是贈(zèng)送給客戶,所以要申報(bào)個(gè)稅