你好 不會的,這個后面有一個繳納的步驟的
小規(guī)模納稅人,按季度申報,那么不用繳納的增值稅收入是記在申報增值稅的那個月里面嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,增值稅專票開了12萬,需要繳納增值稅嗎?
“小規(guī)模納稅人季度申報增值稅后清卡,其余月份在月初匯總時會自動清卡。一般納稅人每個月申報增值稅都要清卡?!?老師, 是這樣的嗎?
小規(guī)模納稅人的個稅申報最后一個季度申報是按年度匯繳申報嗎
我是小規(guī)模納稅人,每個季度增值稅申報都是自動申報,這次10月季度申報后天就要到截止日期了,怎么還沒有自動申報?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
我做賬銷售分錄,有要繳納的增值稅,那是什么時候做支付稅費,是到了次月就要做支付稅費的分錄嗎
你次月就要繳納的
老師,還有利潤表上,如果營業(yè)成本是負數(shù)的話,是不是就要填負號上去
這個是第二個問題嗎
是的,老師
因老師答題有時間限制,請“一題一問”,以便老師們能盡快做出解答,謝謝配合。
好的,謝謝
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