同學(xué) 您好: 根據(jù)國家稅務(wù)總局國稅發(fā) 156號(hào)印發(fā),自2007年1月1日起施行的《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十條,從煙草公司進(jìn)貨能不能開票 煙草生產(chǎn)、批發(fā)單位可以向煙草經(jīng)營單位開具增值稅專用發(fā) 票,但商業(yè)一般納稅人零售的煙草,不得開具增值稅專用發(fā)票。
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
你好老師,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍有經(jīng)營租賃場地租賃這一項(xiàng),現(xiàn)在要為對(duì)方一般納稅人企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,對(duì)方明確要求要稅率是5%的專票,為什么我們企業(yè)代開時(shí)稅率只有3%和1%呢
老師你好!本企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,原來供貨開專用發(fā)票,2022年小規(guī)模納稅人4月份開始,對(duì)方要給我們開普票,為了不交增值稅,問我們企業(yè)可以不,本企業(yè)怎么考慮這個(gè)問題對(duì)我們企業(yè)有利
湖北某機(jī)器制造企業(yè)是一般納稅人,企業(yè)使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,價(jià)格為每件含稅12元,可以開具增值稅專用發(fā)票;另一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,價(jià)格為每件含稅9元,不能開具增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)全年度共需要此種原材料20萬件(已知城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率3%)。要求:如果你是公司財(cái)務(wù)顧問,請(qǐng)選擇從一般納稅人還是小規(guī)模納稅人處采購對(duì)企業(yè)更有利。(列出計(jì)算過程)
湖北某機(jī)器制造企業(yè)是一般納稅人,企業(yè)使用的原材料有兩種進(jìn)貨渠道:一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,價(jià)格為每件含稅12元,可以開具增值稅專用發(fā)票;另一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,價(jià)格為每件含稅9元,不能開具增值稅專用發(fā)票。該企業(yè)全年度共需要此種原材料20萬件(已知城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率3%)。要求:如果你是公司財(cái)務(wù)顧問,請(qǐng)選擇從一般納稅人還是小規(guī)模納稅人處采購對(duì)企業(yè)更有利
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
就是說我們從煙草公司取得的增值稅專票可以記賬,但這兩天從抖音上聽說小規(guī)模納稅人不可以取得增值稅專票,這屬于滯留票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
小規(guī)模納稅人最好是不要有專票,有專票的情況下不進(jìn)行抵扣,計(jì)入成本中就行了; 作為小規(guī)模納稅人,沒有對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證的功能,也就沒有“購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣”一說,因此,“滯留票”一說,特指一般納稅人的行為結(jié)果,與小規(guī)模納稅人關(guān)系不大
就是說目前我們這種狀況,從煙草公司取得的增值稅專票發(fā)票記賬,到時(shí)稅務(wù)稽查時(shí),不會(huì)有罰款或是什么問題,我現(xiàn)在就擔(dān)心這個(gè)問題,會(huì)不會(huì)有什么麻煩
不會(huì)的,你現(xiàn)在的處理都是合規(guī)的,不會(huì)有麻煩的
好的,清楚了,謝謝老師
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