你好,這個(gè)是可以的呢
老師您好,我小規(guī)模第一次代開發(fā)票,開票內(nèi)容:技術(shù)開發(fā)費(fèi), 是技術(shù)開發(fā)合同,我是受托方 電子稅務(wù)局里默認(rèn)行業(yè)稅目:專業(yè)技術(shù)服務(wù)! 我感覺營業(yè)范圍更符合軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),這個(gè)對開票有沒影響,需要去變更一下嗎?
老師,我司是一般納稅人與一方簽訂了能源托管服務(wù)合同,開票的話正常來說是否應(yīng)該按6%研發(fā)和技術(shù)服務(wù)服務(wù)-合同能源管理服務(wù)開,但是我司的經(jīng)營范圍內(nèi)服務(wù)類沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類,那怎么開票呢
老師您好!請問下您公司有一個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)屬于中介費(fèi)類似的業(yè)務(wù),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我開票開票明細(xì)可以寫*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,發(fā)票”類別“和”內(nèi)容“開的類似,是否有影響?比如”軟件服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)“,都屬于類別,沒有列明是哪方面的技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否可以?
老師好,研發(fā)費(fèi)用發(fā)票的話,開票內(nèi)容需要大類帶研發(fā)字眼嗎?比如說購買的對方的技術(shù)服務(wù),開票內(nèi)容是”信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)“或者是購入的軟件再銷售,這種可以入賬研發(fā)費(fèi)用科目嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?