 
                            你好,你的稅率是13%碼還有你這個進項2532.79這個是shuie了嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師您 好,請教一下,公司購進產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
老師你們工作中。有這樣的問題嗎?如報價10元需要含稅加客戶10個點,需要進項在材料8元的基礎上加8個點給供應商,雙方都是一般納稅人。開出開進都是13點。這種情況算成本都是怎么算的
我想請教一下,現(xiàn)在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
我想請教一下,現(xiàn)在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預收么?
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
開的銷項發(fā)票是百13
那個是現(xiàn)有的進項稅
可以抵扣的進項稅
173906/1.13乘以13%-2532.79-進項)/173906/1.13等于1% 進項=173906/1.13*12%-2532.79