您好,他沒有發(fā)票就是記其他應(yīng)付款,確定來不了發(fā)票,我們年末轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出,但是這個需要在年度納稅調(diào)增的,不能稅前扣除的

老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
老師好,一個公司采購的貨款,是給一個人墊付款了,這個人又不是公司員工,又不是采購員,要把這些款付墊付人賬上,會有那些風(fēng)險
老師,公賬付給個人的貨款,后期會開發(fā)票過來。也不知道是因?yàn)閭€體戶沒有對公賬戶付給個人。還是以后個人代開發(fā)票給我們。后期收款人會給我們發(fā)票。這樣的情況,掛往來是做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人,這個個人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個個人的時候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應(yīng)付款個人嗎,還是要把付個個人的錢收回,在付貨款,處理
您好老師 公司公戶付給個人的貨款應(yīng)該怎么記呢?記其他往來呢還是付采購款呢?但是采購款付給個人可以嗎? 還有就是付給了個人個人也開不了發(fā)票是不是就會一直掛賬上呢?
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費(fèi)一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計入什么科目 可以抵扣嗎


你好老師 你看下是這樣吧?
您好,是的,選這個有余額的科目
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~