您好,他沒有發(fā)票就是記其他應(yīng)付款,確定來不了發(fā)票,我們年末轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出,但是這個(gè)需要在年度納稅調(diào)增的,不能稅前扣除的
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會(huì)給我們還回來的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
老師好,一個(gè)公司采購的貨款,是給一個(gè)人墊付款了,這個(gè)人又不是公司員工,又不是采購員,要把這些款付墊付人賬上,會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師,公賬付給個(gè)人的貨款,后期會(huì)開發(fā)票過來。也不知道是因?yàn)閭€(gè)體戶沒有對(duì)公賬戶付給個(gè)人。還是以后個(gè)人代開發(fā)票給我們。后期收款人會(huì)給我們發(fā)票。這樣的情況,掛往來是做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
老師 ,個(gè)人采購貨物付給我們貨款,因?yàn)楸容^急, 來不及去公司網(wǎng)銀付我們了, 收據(jù)抬頭寫個(gè)人還是寫公司呢?因?yàn)楹竺孢@個(gè)款也是開票得
老師你好,我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個(gè)個(gè)人,這個(gè)個(gè)人在把錢付給公司,公司開票給我們,付個(gè)個(gè)人的時(shí)候賬上掛著其他應(yīng)付款,那發(fā)票回來可以直接沖這個(gè)其他應(yīng)付款個(gè)人嗎,還是要把付個(gè)個(gè)人的錢收回,在付貨款,處理
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
你好老師 你看下是這樣吧?
您好,是的,選這個(gè)有余額的科目
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~