是 上面提示是已經(jīng)申報了
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點迷津
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進項稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師好,怎么從另一個公司打錢到公司來,用發(fā)工資,二個都是老板的公司,不同業(yè)務(wù)注冊類型
請問,在免抵退稅申報之出口貨物收匯情況表中,這個出口貨物銷售額幣種匯率與出口貨物收匯幣種匯率各自怎么填?前者我填的6月出口當(dāng)月第一個工作日的外匯中間價,后者填哪個呢?
在另一臺電腦自然人電子稅務(wù)局扣繳客戶端,上可以更正24年的個稅申報表嗎?老師
老師好,請問一下我們有一個供應(yīng)商的對公賬戶被凍結(jié)了只能用她們的私人卡付款到我們對公賬號里面,但是她們又是用公司的名義開的發(fā)票,這種情況我們可以收她們的貨款嗎?需要她們寫一個什么說明嗎?
總包方既有簡易計稅,又有一般計稅。在每個月申報增值稅的時候,簡易計稅的銷項稅額怎么交呢?因為有進項稅,填表里就給抵掉了
工廠制造企業(yè),工人是計件的,核算成本時按這個計件工價成本算,最后發(fā)現(xiàn)到每個月完工入庫產(chǎn)品用到的工人成本比當(dāng)月工人工資少,這多余的工人工資放在哪個科目呢?是計入管理費用嗎?
老師公司員工家人去世了,送的人情怎么入帳?
出口企業(yè),采用CIF價成交,實際保險費和運輸費是經(jīng)銷商支付的,是否需要換成FOB價開票呢
經(jīng)營范圍沒有汽車剎車片,能開票汽車剎車片及剎車片半成品嘛?
這題選那個,麻煩老師給解答一下
是的,上面一直停留在申報上,也沒有說繳費成功,也沒有跳轉(zhuǎn)到下個季度的報稅時間 ,這個是正常的嗎?
我聽會計學(xué)堂的課,不是應(yīng)該跳轉(zhuǎn)下個季度的時間,才算是申報成功了
不超過核定銷售額不需要交個稅了
嗯,定額核定的是3萬,那將來申請成按征收率納稅,是不是季度不超過30萬?另外還要記賬做報表報稅?對嗎?老師
不是 季度30萬免增值稅 核定率,你只要有銷售額,就得交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
季度30萬免增值稅,只要有生產(chǎn),就要交經(jīng)營所得稅,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,個體工商,也是嗎?還是說個體工商戶,是交個人所得稅
你好對的 是的 不交工資個稅
老師,什么情況下是交工資個稅的。一般稅納人?
有限公司需要申報個體戶,一般納稅人的也有。
有限公司需要申報, 個體戶,一般納稅人的也有。要怎么知道自己是要交,還是不交呢?
電子稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面有稅種認定,可以去看一下。
謝謝老師,你總是解釋得很詳細,很細致。感謝
不用客氣,工作愉快。