您好,進(jìn)的和賣的應(yīng)該是一樣的,稅務(wù)是可以比對(duì)數(shù)據(jù)的,不一致是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
我們賣出去的產(chǎn)品,是A+B組合成一套賣的。主要是賣A產(chǎn)品,B是附帶增加銷售額用的,發(fā)票開出去,都是A產(chǎn)品,B產(chǎn)品沒有開銷項(xiàng)票,但是有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦
我們目前有兩家公司,一個(gè)A公司是貿(mào)易型公司,一個(gè)是B工廠型公司,兩個(gè)都是一般納稅人。之前都是B公司單獨(dú)操作的,今年想用A請(qǐng)B代加工的形式經(jīng)營,這樣是不是可以少交點(diǎn)稅?也就是A開銷項(xiàng)票出去,原料進(jìn)項(xiàng)票開給A,B再開加工票給A。有沒有什么好的建議節(jié)稅?
比如A和B都在一起辦公 但不是關(guān)聯(lián)公司 費(fèi)用票開給了A A會(huì)分?jǐn)傄徊糠仲M(fèi)用給B B需要向A付款 A沒有票可以給B ,這種問題怎么解決
老師 外貿(mào)企業(yè) 報(bào)關(guān)回來的物料型號(hào)是A 也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是A;賣給客戶是B,銷項(xiàng)發(fā)票也是B,實(shí)際A和B是同一個(gè)東西,請(qǐng)問 可以這么操作嗎
老師,A去B那進(jìn)貨到C,貨款通過C轉(zhuǎn)B,B把差價(jià)轉(zhuǎn)A,但是要A開發(fā)票給B,這樣是一個(gè)什么樣的操作模式?
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國內(nèi)自然人股東,一位是國外自然人股東。目前國內(nèi)股東A和國外股東C已部分出資,國內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們再給客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
如果我進(jìn)貨A B,賣出去是組合產(chǎn)品C可以么,怎么開票?
您好,是經(jīng)過加工或者包裝嗎
沒有經(jīng)過加工包裝
你好, 作為商品流通的一般納稅人,所開的銷項(xiàng)發(fā)票要求必須有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且名稱必須一致。需要注意: 1,開票時(shí)一定按照實(shí)際商品進(jìn)行開具,不得變更名稱,不能按照客戶不合理的要求開具; 2、作為商貿(mào)企業(yè),一定保證所開具的商品有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不得虛開,隨意開票; 3、商品名稱一定要選擇合適的稅收分類編碼,不得隨意選擇; 4、要按照實(shí)際金額開具發(fā)票,保證三流一致,即:發(fā)票、貨物、資金三個(gè)方面保持一致。