同學(xué),你好 不需要的
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,當(dāng)期留底稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,退的是免抵退稅額的話(huà),下月還要調(diào)減留底稅額嘛?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
在增值稅留抵退稅,多申報(bào)增值稅期末留抵退稅額退還的時(shí)候怎么做賬,在申報(bào)表上怎么填寫(xiě)
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅上期申報(bào)的退稅還沒(méi)有退, 本期填寫(xiě)退稅申報(bào)的時(shí)候,期末留底稅額中,需不需要減去上期的期末留抵稅額?
當(dāng)期間免抵稅額是什么意思,在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的? ① 如當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 ② 如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
老師,我們買(mǎi)車(chē)的時(shí)候,對(duì)方多開(kāi)了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒(méi)辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒(méi)有注銷(xiāo),企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
那這樣會(huì)導(dǎo)致退稅多退嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
因?yàn)樯掀谏陥?bào)的還在函調(diào),本期申報(bào)的會(huì)先退稅。 如果不減去上期的留底稅額,應(yīng)退稅額這里就會(huì)增加。
同學(xué),你好 你退稅是勾選退稅認(rèn)證,和進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證不是一個(gè)地方
生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選呢。
同學(xué),你好 你是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅的方法,全部合理、合法的進(jìn)項(xiàng)都可以先用于抵扣,這些進(jìn)項(xiàng)抵減完了內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額有了節(jié)余(即形成留底余額)以后,才能再用于退稅