簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果是一般納稅人,不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師我想再問(wèn)下,建筑異地預(yù)繳(簡(jiǎn)易計(jì)稅)的預(yù)繳稅可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開(kāi)票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師,異地施工,不管是一般計(jì)稅,還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,都可以減分包,本地施工,只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以減分包嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅抵減銷項(xiàng)稅額的分錄要怎么做?
老師:我們異地有個(gè)項(xiàng)目是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在做開(kāi)出的發(fā)票的憑證和計(jì)提預(yù)繳的憑證的時(shí)候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎(jiǎng)50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎(jiǎng)為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購(gòu)買于2012年,現(xiàn)價(jià)750000元;代步轎車現(xiàn)價(jià)310000元;李先生在1年前以150000元購(gòu)買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購(gòu)買了90000元的某國(guó)債至今市值已增加了15%。現(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購(gòu)買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購(gòu)買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購(gòu)買當(dāng)月即開(kāi)始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報(bào)班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒(méi)有其他貸款,夫婦除了五險(xiǎn)一金沒(méi)有其他商業(yè)保險(xiǎn),為兒子購(gòu)買一份保額150000元少兒商業(yè)保險(xiǎn),每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個(gè)數(shù)的具體計(jì)算步驟
公司收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品可以直接開(kāi)具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒(méi)有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購(gòu)一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開(kāi)具嗎?還是必須找稅務(wù)局開(kāi)?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬(wàn)了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問(wèn)二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
預(yù)交增值稅不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好,異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 然后你企業(yè)所在地簡(jiǎn)易計(jì)稅的借銀行存款 貸主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
簡(jiǎn)易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅,抵扣完了沒(méi)有余額,他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目, 簡(jiǎn)易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
沒(méi)有遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了,沒(méi)有產(chǎn)生增值稅
你好 不結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面,預(yù)交稅款已經(jīng)沒(méi)有了
你好,那你抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅,還抵扣了哪些???
這還有一部分沒(méi)有抵扣完的,沒(méi)有抵扣完的就是預(yù)繳,預(yù)繳就是借方余額呀。
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
留底不就是沒(méi)有交稅?
嗯,那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢,不然一直在預(yù)交稅款里面
然后還有那個(gè)啥呢,這邊藍(lán)一直有余額就可以的,如果沒(méi)有抵扣,如果抵扣了的話,它抵扣了一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,你說(shuō)我給你做賬務(wù)處理。
之前的在本次抵扣那里填寫了,后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款,你掛著這個(gè)就可以的,它又不屬于劉迪,而且它在留底里面也不顯示主表,主表有一個(gè)流底,它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。
如果轉(zhuǎn)到留底里面,你核對(duì)查賬的時(shí)候以后方便嗎?你覺(jué)得方便的話,可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的, 借留底科目 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅