你好,因為什么原因退回的?

老師:退回多繳的增值稅和附加稅怎么做賬,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,附加稅轉(zhuǎn)本年利潤對嗎?
退回的增值稅和附加稅怎么記賬?已經(jīng)計提了,怎么做會計分錄?
退回的稅款怎么入賬,增值稅和附加稅
退回的稅款怎么做賬,增值稅和附加稅,5月計提6月繳納的。7月退回的
增值稅以及附加稅,申報錯誤多交了,多交部分增值稅以及附加稅,怎么做賬;收到退回的增值稅以及附加稅怎么做賬?
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當天確認遞延所得稅嗎?
個人成立個體工商戶!沒有實體店!輕資產(chǎn)運營!有客戶要貨!我直接中間商賺差價!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營業(yè)外支出
請問老師,給殘疾人的補貼需要繳納個稅嗎?
老師,我新增一個員工做工資,有一項需要填的是 工資始發(fā)日期 這個填什么日期
請問實操報稅課程有哪些,尤其是關(guān)于網(wǎng)店的最好
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
請問哪些專票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查稅務(wù)局政策文件?
抖音來客,這個給商家處置金額不能開票,是做營業(yè)外支出,那可以稅前扣除嗎?
老師,原來個體戶報個稅時已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊了一個一般納稅人,這個報個稅還要下載嗎
更正報表退回,往年和今年都有!
那就是多交的唄,就是把計提和繳納的分錄都做相反分錄。要是跨年了把收入用以前年度損益調(diào)整其他不變。
好的,借:銀行,貸:以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎?
借銀行存款貸應交稅。 借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整。附加稅是這樣處理。
然后你退那個增值稅收入有沒有多記? 用不用調(diào)整不用調(diào)整收入。
增值稅沒有變
增值稅怎么處理呢?
是小規(guī)模納稅人嗎還是?
是一般納稅人
借銀行存款貸未交增值稅。
以前年度的也是這樣做嗎?
是的 因為不影響損益?
附加稅要通過以前年度損益調(diào)整,增值稅不用,是這樣理解嗎?
這樣對呀,你看分錄我給你寫了。
那這樣的話我的外交增值稅貸方余額都變少了,和我當你要繳納的對不上數(shù)了!
你當時交費不是借未交增值稅貸銀行存款。不是這樣寫的嗎?
一般納稅人是用未交增值稅這個二級科目。