 
                            你好!這個(gè)嚴(yán)格來說,對(duì)方要有個(gè)稅。你們計(jì)入業(yè)務(wù)交際費(fèi)就好

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,公司贈(zèng)送給客戶禮物,是不是要幫客戶代繳納個(gè)人所得稅呢?
請(qǐng)問老師,公司贈(zèng)送給客戶禮物要代繳個(gè)人所得稅,那么請(qǐng)客吃飯超過800要代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問,公司購(gòu)買了20張購(gòu)物卡送客戶,這個(gè)需要交什么稅,怎么做賬
請(qǐng)問老師:過年贈(zèng)送客戶購(gòu)物卡都需要繳納什么稅呢?
老師好,請(qǐng)問購(gòu)入的京東卡贈(zèng)送給客戶,用什么原始憑證附賬呢?
 
                老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對(duì)方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀),就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀


這個(gè)不用視同銷售繳納增值稅吧?老師 另外這個(gè)個(gè)稅可以公司代繳么?
你好!是的,公司代扣代繳。 正規(guī)的操作是需要視同銷售,交增值稅。
購(gòu)物購(gòu)物卡 借:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 視同銷售: 借: 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是不是會(huì)計(jì)分錄這樣來的?老師
購(gòu)物購(gòu)物卡 借:庫存商品-預(yù)付卡 貸:銀行存款 視同銷售: 借:銷售費(fèi)用-交際費(fèi),貸 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
不好意思,還沒有打完就發(fā)了,等會(huì)再追加一次
借:庫存商品-預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 視同銷售: 借:銷售費(fèi)用-交際費(fèi), 貸 其他業(yè)務(wù)收入-贈(zèng)送客戶預(yù)付卡 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品-預(yù)付卡 代扣個(gè)人所得稅: 借:營(yíng)業(yè)外支出-代扣個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
收到 老師 關(guān)于這個(gè)個(gè)人所得稅一般情況下公司肯定不會(huì)有客戶的身份信息,那這個(gè)個(gè)人所得稅該怎么申報(bào)啊?
你好!實(shí)操中確實(shí)極少申報(bào)。但是按稅法是需要拿到信息申報(bào)。
實(shí)操中該怎么處理呢?老師
你好!實(shí)操中確實(shí)極少申報(bào)了
好嘞? 謝謝老師
你好!不用客氣的了