你好,是季度有利潤(rùn)就要交所得稅的需要預(yù)交不是匯算清繳一起交需要交就需要先計(jì)提然后再交。
老師 一般納稅人企業(yè) 二季度計(jì)提企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額的25%里含匯算清繳稅額嗎? 計(jì)提金額除了減一季度已經(jīng)計(jì)提繳納的所得稅 還要不要減去匯算清繳的企業(yè)所得稅?
建筑企業(yè)每月開(kāi)票預(yù)繳企業(yè)所得稅,假如本季度成本大于收入,下個(gè)季度不用繳納企業(yè)所得稅,那么本季度末是不是也需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬(wàn)元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來(lái)應(yīng)納稅額是30萬(wàn),那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬(wàn)?)@郭老師
第四季度多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納第四季度企業(yè)所得稅更少,企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)做 這種情況要沖回多計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎
老師,第四季度凈利潤(rùn)325萬(wàn),那第四季度繳納企業(yè)所得稅,還是匯算清繳按年一起算
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車,司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開(kāi)租車發(fā)票,想讓把租車費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽(tīng)課說(shuō)這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開(kāi)來(lái)了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬(wàn),第二年虧損73萬(wàn),第三年盈利62萬(wàn)。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來(lái)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)呢?
會(huì)計(jì)在開(kāi)發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來(lái)時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開(kāi)出去的時(shí)候只開(kāi)了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫(kù)存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長(zhǎng),在稅局系統(tǒng)寫不下去,請(qǐng)問(wèn)可以簡(jiǎn)單寫一下,開(kāi)出來(lái)嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
但是 老板就是不交要等到匯算清繳繳納 那么 就計(jì)提放那里?
那你就和老板說(shuō)唄,正常應(yīng)該交他要是真想不交那就計(jì)提放在那兒?jiǎn)h。出事稅務(wù)局找他罰款滯納金是他自己的。
我們?cè)鲋刀愃枚惗愗?fù)都是0.01 增值稅每月都繳納 就是所得稅 每季度不預(yù)繳 讓年末繳納一次 匯算清繳時(shí)候繳納一次 老板意思 以前沒(méi)被查,說(shuō)匯算清繳后所得稅才是準(zhǔn)確的 不知道怎么解釋
有利潤(rùn)就需要預(yù)繳所得稅是這樣的。不是說(shuō)咱想交就交,不想交就不交。