你好,核定按年,那23年和24年都申報繳納一次就可以了
老師請問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個月申報呀?
老師,請問印花稅-營業(yè)賬薄稅種核定日期是2023年1月1日起-2050年,現(xiàn)在需要交22年的印花稅嗎?核定是按年交。
老師,實收資本印花稅是收到當(dāng)年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務(wù)局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實收資本的
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進(jìn)去嗎
老師您好,我們印花稅是按期交的,現(xiàn)在我們收到了投資款,是不是現(xiàn)在不能交,等到年底了才能交啊。
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
可以把印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)平嗎?比如23年交750,24年1月交750,因為跨年了嗎,能分錄寫一下嗎?
24年度要申報并繳納印花稅嗎?
印花稅直接進(jìn)稅金及附加的,影響的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,你直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的話,借未分配利潤 貸銀行存款
是按年度繳納印花稅,老師24年印花稅要申報及繳納嗎?
按理沒發(fā)生印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)不需要,但核定征收的最好還是咨詢下專管員或當(dāng)?shù)囟惥?