你好,可以更正申報的沒問題這個
老師好,我們是合伙企業(yè),前兩天給合伙人申報了經(jīng)營所得個稅,還沒交稅款,今天發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)有誤,但申報期已過,還可以更正申報嗎?
我第三季度的企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)填錯了,今天更正了數(shù)據(jù)重新申報了,在哪里可以查詢到更正后那個報表呢?還有更正后那個稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)錯了,虧損的,可以更正嗎?會影響企業(yè)嗎
老師我財務(wù)報表更正申報了,企業(yè)所得稅季報表今天來不及更正了,就是與財務(wù)報表不匹配,下星期在更正企業(yè)所得稅季度報表可以嗎,大數(shù)據(jù)會立馬查到不
老師好,經(jīng)營所得個稅申,由于三季度更正申報一次了,四季度申報提示三季度申報有變動,要求同步更正后才可以申報四季度的,現(xiàn)在問題是三季度的稅金早就交了,不能再改了吧
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢