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老師,十二月份注冊的公司,一月份從公賬發(fā)放12份工資,十二月份沒有計提工資要怎么做賬務處理?

2024-01-16 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-16 10:50

你好,這個屬于籌建期,還沒有收入是嗎?

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快賬用戶3128 追問 2024-01-16 10:51

已經(jīng)有銷售收入20萬了?

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:52

借利潤分配未分配利潤 貸應付工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸銀行存款應交稅費、個稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:52

匯算清繳的時候可以納稅調減。

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快賬用戶3128 追問 2024-01-16 10:53

合同已經(jīng)簽了,款還沒有收到公賬上

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齊紅老師 解答 2024-01-16 10:53

你好,只做第一個沒有支付的。

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快賬用戶3128 追問 2024-01-16 11:15

老師,有沒有更簡便的辦法呢!可以當月計提工資當月放放嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-16 11:17

你好,當月的工資當月計提什么時間支付?在做什么時間的需要計提?沒有簡單的方法?

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你好,這個屬于籌建期,還沒有收入是嗎?
2024-01-16
你好,只能在12月計提,不然不需要匯算調整
2024-03-22
那就計提到今年賬上就可以,借管理費用 貸應付職工薪酬
2020-08-21
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2025-02-24
那個直接反結賬到12月計提哈
2025-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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