你好,報(bào)表重分類了,你看一下預(yù)收賬款報(bào)表里面是不是有金額。

請(qǐng)問(wèn)下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項(xiàng),其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項(xiàng),其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無(wú)壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯(cuò)了
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和科目余額明細(xì)表應(yīng)收賬款對(duì)不上,用資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收-預(yù)收,金額還是對(duì)不上,怎么回事?麻煩老師解答下,謝謝
#提問(wèn)#對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款項(xiàng)目,是賬上應(yīng)收余額借方+預(yù)收借方-壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備到底是借方還是貸方呢,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收項(xiàng)目是核算的應(yīng)該收回款項(xiàng)的總額?
資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)目根據(jù),預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目期末貸方余額填列,如果應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,都有壞賬準(zhǔn)備,預(yù)收款項(xiàng)的期末余額考慮嗎?
請(qǐng)問(wèn)下科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)表上的數(shù)據(jù)余額對(duì)不上是什么原因?
老師,工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?

