您好 借:研發(fā)支出-人員工資 -500 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 500
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對不對?還有,個(gè)稅怎么辦?
老師我研發(fā)人員工資計(jì)提分錄可以借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支付-費(fèi)用化支付-某項(xiàng)目-研發(fā)員工資可以這樣操作嗎?還是借;管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-某項(xiàng)目-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資呢,求解
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計(jì)提是借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計(jì)分錄對不對,有沒有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
你好今年1-9月的研發(fā)人員工資,直接做的借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,沒有做借:研發(fā)支出-工資這一步,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-工資,貸:研發(fā)支出-工資,怎么調(diào)整分錄,多做一下研發(fā)支出那個(gè)分錄
請問這個(gè)怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報(bào)申請流程是怎么樣?
這個(gè)個(gè)人經(jīng)營所得是按照5-35%的利潤申報(bào)稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報(bào)5月份的個(gè)稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點(diǎn)是用含稅加加稅點(diǎn),還是不含稅加加稅點(diǎn)
5200的電腦可以直接費(fèi)用嗎 不折舊可以不
公司招用的實(shí)習(xí)生,個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2月7號入的職,10月離職實(shí)際按幾個(gè)月算