您好, 填在第10行就可以了
老師,無票收入,小規(guī)模,1季度不超過10萬元 增值稅填哪一行
老師,現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超過10萬,季度不超過30萬,免征增值稅對吧,普票和無票,超過全額1%,專票3%全額對么
老師,小規(guī)模1個季度就一筆無票收入3000元,申報(bào)增值稅 填在哪一欄
老師,請問小規(guī)模本年第一季度只有無票收入且沒有超過三十萬,增值稅填在哪一欄
請問以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)?這個科目最終去哪里了
開發(fā)票:現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費(fèi) ,老師開這個名稱發(fā)票出去,需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅不?
老師好~想咨詢下:一般納稅人,如果本期產(chǎn)生收入,計(jì)算延緩交納企業(yè)所得稅,有什么好辦法嗎? 暫估處理,如果公司不涉及采購類業(yè)務(wù),一般還可以涉及什么業(yè)務(wù)嗎?
問下老師,公司有個另外的地址,沒有不生產(chǎn),又有銷售,是什么類型的公司?
老師,領(lǐng)取稅務(wù)清算證明,帶什么資料?
老師,因?yàn)檎劰こ虡I(yè)務(wù)請客戶吃飯可以記到成本里嗎?還是就得記到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用?
老師您好,請問,收到匯算清繳退款應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,謝謝!
以fob報(bào)關(guān)出口,但我們公司又有0稅率的海運(yùn)發(fā)票,稅局會查嗎
老師,委托經(jīng)營我們出房子,她們經(jīng)營餐廳,分利潤,每個月約定毛利率20%,出房子這一方來做賬,經(jīng)營餐廳的每個月給出房子的原材料發(fā)票,毛利率達(dá)到20%,這樣稅務(wù)有問題嗎
銷售發(fā)票開出的金額比成本價(jià)高四五倍,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,
老師,為什么數(shù)據(jù)填不了
你是選的手動填寫嗎
是的,實(shí)際沒有開 發(fā)票,有收入 要報(bào)無票收入
數(shù)據(jù)填不上
藍(lán)色框數(shù)據(jù)可以填,灰色的填不上
你填的是主表吧,我們這邊都 是填第10行的
就是數(shù)據(jù)填不上去
你先0申報(bào),明天去稅務(wù)局更正下吧
可以更正的是嗎
可以的,這個是可以更正的