您好,這個的話,是萬一有問題,容易讓你補錢
因4月份財務交接,沒有交接電子賬套,新會計沒有錄入銀行存款的4月期初余額導致銀行存款一直差30多塊錢,現(xiàn)在該怎么處理,怎么調賬呢?
因4月份財務交接,沒有交接電子賬套,新會計沒有錄入銀行存款的4月期初余額,導致銀行對賬單余額比賬上多30多塊錢現(xiàn)在該怎么處理,怎么調賬呢?具體的賬務處理是什么。
如果之前會計 賬上的銀行存款余額比銀行對賬單的金額小,然后她直接把賬上跟銀行對賬單的差額又調得比銀行對賬單多了0.06,現(xiàn)在導致對不上銀行對賬單要怎么調整?
接手會計工作,發(fā)現(xiàn)上一個會計不做銀行存款的賬,導致銀行存款實際余額和賬本對不上,接手以后應該怎么處理,請詳細說明。
22年度工資會計直接做賬:借營業(yè)費用,貸銀行存款,導致應付工資科目余額不對。怎么調整
怎樣看出開票信息維護沒有?
老師,做電影院消防工程款 對方還在營業(yè),聯(lián)系不上對方付款,之前聯(lián)系過幾次對方負責人說不在那里干了,就拒絕溝通,也發(fā)了催款函,對方公司都沒回應,要做壞賬要哪 些證明呢
老師,員工的加班費也是通過工資來發(fā)放,交個稅么
你好老師 請問會計憑證里面月底結轉成本的金額,包含進項里稅額嗎 比如本月進貨 借:庫存商品200 借:進項26 貸:銀行226 月底結轉成本的時候: 借主營業(yè)務成本200 貸庫存商品200 (如以前年度不存在庫存,是不是最高結轉200的庫存?)
老師,老板個人的小汽車維修費讓公司支付,我應該怎么處理?
老師,我門幫客戶代買的圖書和圍巾什么的,客人開房費結賬,那我門支付圖書和圍巾時入費用還是成本
老師,在判定一般納稅人還是小規(guī)模納稅人時,基金公司,關于金融產(chǎn)品,是以差額考慮還是全額
現(xiàn)將一筆應收賬款抵扣以前年度多收該供應商的部分款項,怎樣做分錄
老師,我是一家勞務公司,我9月份有60人需要發(fā)工資,9月剛好有一個殘疾人證書個,也給殘疾人9月當月報了社保。明年我申報殘保金時假設全年用工661人,這個殘疾證是不是可以抵,交不上殘保金?
老師,個人需要給公司開個發(fā)票,我想問一下個人所得稅APP可以開不?能開的話流程是啥?