你好,這樣可以的哈,到時(shí)候更正就可以的哈
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒(méi)有問(wèn)題,但是做賬的時(shí)候我沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái),全部記入成本了,那這種出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒(méi)交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
老師,我們店是個(gè)體戶,之前賬放在代賬公司做的,這個(gè)月拿回來(lái)做了,代賬公司每個(gè)季度沒(méi)有做賬,只是隨便填了點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào),那我現(xiàn)在把賬做進(jìn)去后對(duì)不上他之前申報(bào)的數(shù)據(jù),我需要更正之前三個(gè)季度的申報(bào)表嗎?還是只要把第四季度對(duì)上申報(bào)就可以了
老師我這個(gè)月生病了,所以來(lái)不及做賬,我今天能先把報(bào)表按照上個(gè)季度的填寫(xiě),然后利潤(rùn)表0申報(bào)這樣嗎,等我把賬做完重新更正,因?yàn)槭稚瞎颈容^多
老師你好,我們公司去年開(kāi)業(yè),因?yàn)闆](méi)什么業(yè)務(wù),老板沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),去年公司有一筆貸款100萬(wàn),然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報(bào)2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報(bào)這里有個(gè)企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實(shí)的貸款金額100萬(wàn)?如果填100萬(wàn),那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報(bào)再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報(bào)表是一樣的了
申報(bào)之后,提示與同期財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比不一致,風(fēng)險(xiǎn)大?
老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤(rùn)分配給控股的法人公司50萬(wàn),那對(duì)于這個(gè)控股的法人公司來(lái)說(shuō),滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
老師,我想問(wèn)問(wèn)日常需要繳納印花稅的情況
老師!您好!做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,我們按照重分類做依據(jù)的是哪條準(zhǔn)則,麻煩老師幫我找一下
老師您好!圖中題目,會(huì)計(jì)分錄只做紅框內(nèi)的,可以嗎?
不足1元的印花稅減免嗎,提交的時(shí)候咋不用扣費(fèi)
老師,公司是21年成立的,注冊(cè)資金300萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司成立時(shí)做了一筆11000元的實(shí)收資本,如果公司要注銷(xiāo)要怎樣才能處理得了??
就是:如果5月供應(yīng)商開(kāi)50萬(wàn)的發(fā)票給我們,我們5月勾選了 然后6月就這張沖紅了10萬(wàn) 那我們還要不要補(bǔ)稅呀,就補(bǔ)那個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票!
老師,如果客戶當(dāng)著很多人的面說(shuō)自己認(rèn)真靠譜,說(shuō)明什么?
你好這個(gè)是我24年工薪的申報(bào)金額,請(qǐng)問(wèn)一定要繳納稅額嗎
有一家有開(kāi)票,我利潤(rùn)表0申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧
你好,利潤(rùn)沒(méi)有正常的哈
加油,問(wèn)題結(jié)束后記得給我好評(píng)哦