借:應(yīng)付賬款6000 銀行存款2000 貸:應(yīng)收賬款8000
家具公司訂購一批家具,價值10000元,付了2000元定金,半月后收到貨,款未付。分錄 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:銀行存款 2000 收貨后: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款 老師們,我就想問一下應(yīng)付賬款的金額我掛多少
你好,請問一下,支付預(yù)付款同時收到了預(yù)付款相應(yīng)的專票,應(yīng)該怎么做賬呢?是 借:應(yīng)付賬款 9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸:銀行存款 10 是否是這樣的呢? 謝謝!
老師,麻煩問下我把其他應(yīng)收與其他應(yīng)付同一個人的賬調(diào)到一個科目下面,我的摘要怎么寫?謝謝!
老師,支付一筆安裝費(fèi)10萬,但是從一筆應(yīng)收賬款里面抵扣,這個怎么做賬,比如應(yīng)收賬款余額2000,支付一筆安裝費(fèi)10萬,現(xiàn)在扣除2000元抵應(yīng)收賬款,只需要支付8000元安裝費(fèi),開票給我們還是按10萬元金額開票,請問這兩筆怎么做分錄?
老師好,應(yīng)付賬款6000元,供應(yīng)商應(yīng)退回我司8000,供應(yīng)商退款的時候直接抵扣我司需要支付的6000,實(shí)際到賬是2000,這分錄應(yīng)該怎么寫,麻煩指導(dǎo)一下,謝謝!
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
不能只用應(yīng)收或應(yīng)付是嗎
你還收了錢,肯定要有銀行存款的
意思是應(yīng)收或應(yīng)付只選一個科目,然后金額用正或負(fù)
你原來掛的就是分開的,就用分開的,如果原來是用的一個就一個。但是建議做賬的話最好不同經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分開科目核算
原來用的就是應(yīng)付
原來掛的是應(yīng)付的,金額是負(fù)數(shù)的
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄才合適
那就借:銀行存款 2000貸:應(yīng)付賬款2000
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩及時評價