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老師,我們2023年10月公司的資產(chǎn)負(fù)債表的往來科目取數(shù)不對,我在2023年10月改了公式,那我今年的電子稅務(wù)局申報報表的時候,是按正確的修改填,還是沿用之前錯誤的填呢?用正確的,和之前的報表對應(yīng)不上 應(yīng)收賬應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付的

2024-01-15 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 15:55

同學(xué)你好 按正確的來哦

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快賬用戶3437 追問 2024-01-15 15:59

安正確的來,系統(tǒng)比對不通過

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齊紅老師 解答 2024-01-15 16:03

這提示什么呢 稅局里錯誤的都更正

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同學(xué)你好 按正確的來哦
2024-01-15
你好 這個不需要修改的哈 你匯算的數(shù)據(jù)是正確的就可以的 不一致沒關(guān)系的
2024-04-02
您好,您說“科目余額表正確”,只是“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款均與已上報至電子稅務(wù)局的對不上”,看一下是不是是重分類過后做的負(fù)債表,您看其他應(yīng)收/應(yīng)付 各往來單位明細(xì)賬是不是都有借方和貸方余額啊,可能是其他應(yīng)收/應(yīng)付所有往來單位借方余額在其他應(yīng)收里,其他應(yīng)收/應(yīng)付所有往來單位貸方余額在其他應(yīng)付里,
2023-04-10
你好,這個沒有必要再分開的。
2022-10-24
你好,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,你看明細(xì)科目呢
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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