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老師,其他應(yīng)付的余額現(xiàn)在成負數(shù)了,因為我把運費啊倉儲費啊還有房租水電啥的都掛在其他應(yīng)付款里,但是現(xiàn)在還沒有收到票,這個現(xiàn)在是要怎么處理呢,是把他轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里嗎,然后收到票再把這個賬平了

2024-01-15 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 11:44

你好,你重分類到其他應(yīng)收款里面去 賬上不用做

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快賬用戶4733 追問 2024-01-15 11:47

什么意思呀,沒太明白,怎么重分類捏,賬面不用做任何調(diào)整嗎,那是直接調(diào)報表數(shù)字嗎,直接吧那個其他應(yīng)付款的負數(shù),寫到其他應(yīng)收款里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:48

你好,就是報表重分類,你看一下你的軟件有沒有這個功能,如果是精斗云的話,在報表出來的時候,它有一個選擇重分類,它自動放到其他應(yīng)收款里了,賬上也不需要調(diào)整。

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快賬用戶4733 追問 2024-01-15 11:54

那如果不用這個重分類,賬面上調(diào)的話,可以直接吧其他應(yīng)付款的貸方調(diào)到其他應(yīng)收款借方嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:55

可以的,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款。

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你好,你重分類到其他應(yīng)收款里面去 賬上不用做
2024-01-15
你好!把負數(shù)做憑證改調(diào)到其他應(yīng)付款里去
2022-10-14
你好,同學,可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
你好? ? 那你現(xiàn)在做 :借利潤分配-未分配利潤貸 其他應(yīng)收款??
2021-06-23
老師我直接用銀行存款4000多還了其他應(yīng)付,剩下的其他應(yīng)付我直接跟其他應(yīng)收對沖可以嗎?剩下其他應(yīng)付還不了的我直接做到營業(yè)外收入里面去可以嗎
2022-07-27
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