我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點(diǎn)一下,在報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)表是空白表申報(bào)的,請問現(xiàn)在可以更改申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅嗎?
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
你好..比如第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表有問題..第三季度是正確的報(bào)表..第三季度繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一樣..還需要更正第二季度的企業(yè)所得稅表報(bào)嗎
老師如果那個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了我想更正第三季度的企業(yè)所得稅,我直接做更正申報(bào)就行了是嗎?還用更正第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師我想問一下,我這邊有個(gè)小規(guī)模納稅人,之前第二季度和第三季噸的報(bào)表都是老板自己報(bào)的,報(bào)表里的好幾個(gè)數(shù)都錯(cuò)了,如果第四季度申報(bào)的話是直接按正確的申報(bào)還是需要更改第二三季度的報(bào)表呢
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對(duì)嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
印花稅的更正是錯(cuò)了那個(gè)月,更正那個(gè)月還是?企業(yè)所得稅的更正呢
可以在發(fā)生錯(cuò)誤的月份更正。財(cái)務(wù)報(bào)表和所的稅都是