你好,同學(xué) 是的, 直接在稅源信息下面再增加一項(xiàng)這個營業(yè)賬薄就行
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師您好!印花稅的稅目只采集了營業(yè)賬簿這一個稅目,我去年一年的買賣合同需要申報(bào)的話是要自己新增稅目嗎?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
您好老師,有,之前申報(bào)印花稅忘記申報(bào)營業(yè)帳薄了,營業(yè)賬薄按年的話只需要年底申報(bào)是吧,我報(bào)完稅又回來修改的印花稅,是直接在稅源信息下面再增加一項(xiàng)這個營業(yè)賬薄就行是嗎
老師,您好,我今天 電子稅務(wù)局 突然有個營業(yè)賬薄的印花稅需要申報(bào)繳納,我查了一下是23年新核定的,這是什么情況下才交營業(yè)賬簿的印花稅呢?之前也沒有啊
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師我看稅費(fèi)種認(rèn)定中有印花稅營業(yè)賬薄按年收這個信息,增加的時候說需要稅管所屬地去增加稅費(fèi)種呢
印花稅需要先采集,學(xué)員, 是采集保存不了嗎
是的,采集保存不了,說沒有這個稅費(fèi)種需要去稅管增加
是的,要去稅務(wù)局核定稅種
那這個沒核定沒有發(fā)生額是不是不需要申報(bào)啊
印花稅企業(yè)都要申報(bào)的,如果被發(fā)現(xiàn),可能就要補(bǔ)稅交罰款了
我申報(bào)了買賣合同的印花稅了,就是營業(yè)賬薄這個沒有核定信息也必須要申報(bào)是嗎
你們實(shí)收資本有增加嗎,沒有增加的話,不用申報(bào)