你好同學(xué),你說的個(gè)稅申報(bào)完了,是綜合所得嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào),我零次申報(bào),但是進(jìn)個(gè)人所得稅APP顯示我已經(jīng)申報(bào)了,應(yīng)退稅額0,單身公司那邊顯示我有稅額可退,這是怎么回事呢老師
老師,您好,我公司是小規(guī)模納稅人(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)),我這邊準(zhǔn)備報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營年報(bào)的時(shí)候彈出這個(gè)提示,是不是不用在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營年報(bào)了
老師,您幫忙看一下這個(gè)是我們報(bào)印花稅的提示這個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎樣選,進(jìn)國稅系統(tǒng)印花稅未申報(bào)辦理,然后點(diǎn)進(jìn)去就出現(xiàn)了這個(gè)提示,這種怎么操作?
老師我個(gè)人所得稅這個(gè)月是逾期沒有申報(bào),但是我16號(hào)已經(jīng)報(bào)了,為什么我進(jìn)去看還顯示我沒有報(bào),但是查詢里面又顯示報(bào)了呢,是怎么回事,第一次操作不曉得哪里對(duì)不對(duì)
老師,我這邊有個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)稅報(bào)完了,有個(gè)經(jīng)營所得一致提示要報(bào),但是,點(diǎn)進(jìn)去是這個(gè)提示,應(yīng)該怎么操作
老師好,國科小彌補(bǔ)虧損時(shí)間是幾年?
老師,請(qǐng)問一下開票的應(yīng)交增值稅3299.76 ,繳納3299.77多了一分錢,怎么調(diào)整?。空{(diào)整應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01可以不?
fca報(bào)關(guān)是不是報(bào)關(guān)單需要寫港雜費(fèi),但單證備案是不是就不用港雜費(fèi)發(fā)票嗎?因?yàn)椴皇俏曳匠龅馁M(fèi)用
經(jīng)校驗(yàn)稅務(wù)部門信息,企業(yè)還存在(該納稅人狀態(tài)不是正常、停業(yè)、清算戶和簡易注銷戶,納稅人狀態(tài)為注銷;該納稅人的社保費(fèi)登記信息未注銷,請(qǐng)核實(shí);)問題,請(qǐng)?jiān)诤喴鬃N公告期屆滿前到稅務(wù)部門處理完畢,以免影響企業(yè)注銷。 老師,在辦理企業(yè)注銷,然后稅務(wù)這邊已經(jīng)開出了清稅證明,在辦理工商的時(shí)候提示了上述信息,是什么原因,北京地區(qū)的
請(qǐng)郭老師接,郭老師,新開的生產(chǎn)制造企業(yè),費(fèi)用都是入開辦費(fèi)嗎,人工,也入開辦費(fèi)
平臺(tái)內(nèi)主播收入代繳個(gè)稅按照累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳申報(bào),比如主播8月收入4000那個(gè)稅該怎么算,是{(4000-800)-5000}×3%還是怎么算
老師你好,累計(jì)虧損總額在哪里可以看到?謝謝
不征稅,免稅進(jìn)項(xiàng)要不要入賬
老師,您好!公司把貨運(yùn)車賣給個(gè)人,怎么開票?
老師購買對(duì)公積存金如何做賬
是,現(xiàn)在需要報(bào)經(jīng)營所得,因?yàn)樗莻€(gè)人獨(dú)資
你好同學(xué),根據(jù)你說的,你們是定期定額征收,是不需要申報(bào)的。您再核實(shí)一下。
定期定額一般是自動(dòng)申報(bào)的,自動(dòng)扣款。
個(gè)稅這里一直提示待申報(bào)
那是你的綜合所得待申報(bào)。沒有說經(jīng)營所得