你好對(duì)的 小規(guī)模的是1%
我們是勞務(wù)公司,有個(gè)外地的項(xiàng)目,給對(duì)方開票1和點(diǎn)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)需要到外地預(yù)交稅款嗎?如果需要預(yù)交預(yù)交多少?
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯(cuò)了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
你好老師,我想咨詢下房地產(chǎn)預(yù)收增值稅的會(huì)計(jì)處理科目及流程 1,預(yù)繳階段借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款等 2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 我想問(wèn)的時(shí) 在確認(rèn)收入的時(shí)候借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這里是寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額呢,求老師解答
賴?yán)蠋煟焊鶕?jù)您講的建筑工程真賬解析(2)里面內(nèi)容,未開票收到預(yù)收工程款,應(yīng)預(yù)交增值稅,如果是一般納稅人,如果當(dāng)月末開票,當(dāng)預(yù)交增值稅申報(bào)資料四就當(dāng)期不抵扣,可以這些理解不,假如這個(gè)公司有幾個(gè)項(xiàng)目,甲項(xiàng)目預(yù)收工程款未開票,但是預(yù)交了增值稅,乙項(xiàng)目己收款已開票,對(duì)于整個(gè)公司來(lái),現(xiàn)在由于乙項(xiàng)目要交稅,但是不能用甲項(xiàng)目預(yù)交稅款來(lái)抵???
老師,您好,我們是建筑公司,預(yù)收了200萬(wàn)工程款,票也開出來(lái)了,增值稅已經(jīng)確認(rèn)收入,也交了稅,我想問(wèn)一下所得稅需要確認(rèn)收入嗎?我們是預(yù)收款,活還沒(méi)開始干?謝謝!
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購(gòu)的軟件再銷售可以享受即征即退么?
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價(jià)款是106487萬(wàn) 其中15000是客戶用茶葉抵 說(shuō)他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營(yíng)發(fā)票 那我們這個(gè)帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬(wàn),可要交印花稅?
請(qǐng)問(wèn)一下處理固定資產(chǎn)是營(yíng)業(yè)外收入還是支出
老師,會(huì)展的展位費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,記銷售費(fèi)用嗎
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點(diǎn)無(wú)票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進(jìn)項(xiàng),還是跟正常銷售,抵扣進(jìn)項(xiàng)啊?
老師,您好,我們公司借錢給別人,收到對(duì)方支付的利息100萬(wàn)(1個(gè)月的),要交哪些稅,交多少
請(qǐng)問(wèn)預(yù)交申報(bào)增值稅是按照我們收的金額預(yù)交嗎?不需要價(jià)稅分離嗎?
你好,按你收到的需要加稅分開
噢,那附加也需要自己填寫嗎?另外申報(bào)預(yù)交是填那張表?第幾行?麻煩老師大概跟我說(shuō)一下。謝謝。
你的銷售額合計(jì)是多少附表二他都是自動(dòng)填寫。
附加是自動(dòng)帶出的嗎?
是的對(duì)的,附加稅自動(dòng)帶出來(lái)的