你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫,因?yàn)槟愣疾恍枰涣?,就不用提體現(xiàn)減免

小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對不通過,應(yīng)該怎樣填寫?
不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的
小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實(shí)際不含稅銷售額是247033.64,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應(yīng)納減增23598.65,本期應(yīng)繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應(yīng)稅收入8935.1,是不是要在本期應(yīng)納稅額減征額里邊填寫本期應(yīng)該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、
小規(guī)模納稅人的企業(yè),填寫季度的增值稅主表,應(yīng)征不含稅銷售額是1877326.74,本期應(yīng)納稅額56319.80,本期應(yīng)納稅額減征額37546.54,本期應(yīng)納增值稅是18773.26。申報(bào)季度所得稅時(shí),申報(bào)A表上有個(gè)其他收益,需要把37546.54填到其他收益里嗎
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我?。渴菍Ψ絾挝婚_錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?


沒有開票的怎么填寫申報(bào)表呢
不填寫本期 應(yīng)納稅額減征額,就會(huì)有稅款產(chǎn)生呀!
你好,季度300,000以內(nèi)都是在第10欄 如果是超過300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫