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老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度增值稅應(yīng)稅收入8935.1,是不是要在本期應(yīng)納稅額減征額里邊填寫(xiě)本期應(yīng)該繳納的增值稅的稅額呢!優(yōu)惠政策在哪體現(xiàn)呢、

2024-01-14 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 19:13

你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫(xiě),因?yàn)槟愣疾恍枰涣?,就不用提體現(xiàn)減免

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快賬用戶(hù)7768 追問(wèn) 2024-01-14 19:14

沒(méi)有開(kāi)票的怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢

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快賬用戶(hù)7768 追問(wèn) 2024-01-14 19:15

不填寫(xiě)本期 應(yīng)納稅額減征額,就會(huì)有稅款產(chǎn)生呀!

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齊紅老師 解答 2024-01-14 19:19

你好,季度300,000以?xún)?nèi)都是在第10欄 如果是超過(guò)300,000的在第一欄和第三欄 減免的2%才填寫(xiě)

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你好,這個(gè)是專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?如果是普遍的,不需要填寫(xiě),因?yàn)槟愣疾恍枰涣耍筒挥锰狍w現(xiàn)減免
2024-01-14
銷(xiāo)售額填寫(xiě) 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售額,確實(shí)是有票收入與無(wú)票收入合計(jì)的不含稅銷(xiāo)售總額 。 第 3 行:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 ,若存在未開(kāi)票收入,僅填已開(kāi)票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫(xiě)。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷(xiāo)售額超過(guò) 30 萬(wàn),適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷(xiāo)售額 ×3% 計(jì)算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入減按 1% 征收率征收增值稅時(shí),減征額 = 不含稅銷(xiāo)售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計(jì) :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
這個(gè)沒(méi)有 交增值稅嗎,交沒(méi)有交增值稅,沒(méi)有0申報(bào)
2020-10-20
18行第一行正常填寫(xiě)2%, 稅收政策導(dǎo)致與實(shí)際繳稅之間的差額部分,填寫(xiě)在減免稅處,然后再正常申報(bào)就行。
2023-07-12
你好,應(yīng)納稅額減征額是不含稅收入*2%
2022-02-22
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